杨凌示范区科技信息中心2017年部门决算说明

一、部门概况

杨凌示范区科技信息中心为杨凌示范区管委会直属正处级事业单位(自收自支),承担示范区信息化综合服务平台、智慧城市、杨凌远程农业科技服务平台、农科城卡、杨凌管委会网、杨凌12345市民热线等公共服务资源的运维管理,行使示范区智慧城市建设领导小组办公室等职责。

二、2017部门工作完成情况

(一)智慧城市加快推进,助力经济社会发展

基础网络建设走在全省前列。光网城市项目年内累计完成投资8300万元,全区通信光缆总里程达到8200千米,基站总数达到786个(其中4G基站541个),城乡互联网接入能力均达到100MB,互联网用户普及率达到88.9%,通信基础网络持续完善,公共服务能力不断提升;获批全省首批无线城市试点。全区公益热点总数超过500个,实现城乡重点公共区域全覆盖。智慧农业引领现代农业发展。建成国内规模最大的农业数据中心,中国(杨凌)农业云建成现代农庄集群、网上农高会、安全农产品溯源、农村信息服务等多个子平台,实现大数据、云计算等技术在农业领域应用服务;智慧应用便民惠民促进共享。建成12345市民热线,农科城卡功能持续拓展多项功能。智慧教育、智慧医疗惠及城乡居民,促进基本公共服务均等、发展成果共享。重点项目统筹管理能力提升。编制2017、2018年度信息化重点项目计划并推动2017年度计划执行,开展2016年度智慧城市重点项目财政支出绩效评估、2017年度信息化重点项目专项检查,提升智慧城市重点项目管理能力。

(二)网络安全保障有力有效

十九大网络安全保障圆满完成。制定《保障十九大网络安全工作方案》《十九大网络安全专项检查总体工作计划》等方案,组织开展全区电子政务网络、关键信息基础设施检查,及时发现安全隐患和漏洞并推动问题整改落实,提升网络与信息安全防范水平。组织开展网络安全应急演练,完善应急处置机制,提高应急处置能力。加强人防、技防,强化网络安全动态监控和风险防范。党的十九大期间示范区网络安全态势平稳;网络安全防护能力显著增强。完成信息化综合服务平台升级改造工程。按照电子信息系统B类机房标准要求,建成机房双电源供电系统,完善基础设施,提升平台的安全保障和业务支撑能力。完成电子政务外网扩容建设任务。对政务大厦以外13家单位办公网络进行全面整合并统一互联网出口,集中解决各单位办公网络与互联网连接安全问题,推进部门间数据资源整合共享。推进电子政务内网分级保护项目实施。按照承载涉密和敏感信息标准要求,建设边界清晰、管理有序、安全可控、运转高效的涉密网络,健全网络安全保障体系,实现示范区各政务部门与中省网络互联互通、资源共享。

(三)政府网站绩效提升助力服务型政府建设

2017年第二季度,省政府办公厅对杨凌政府网站管理工作予以表扬。门户网站绩效建设持续提升,部署网站智能纠错系统,提升信息发布质量。加强网站信息发布、解读回应、互动交流,提升网站绩效水平,推进服务型政府建设。全年网站发布各类信息10175条,政务微信发布信息794条,新华社客户端相关栏目发布信息1200条;新开设党的十九大、“杨凌脱贫攻坚进行时”、“政策解读·图解”等专题专栏18个,围绕社会主义核心价值观、脱贫攻坚等主题制作发布公益广告84条;开展网上调查征集活动8次。

(四)农高会工作圆满完成,服务“三农”成效显著

圆满完成第二十四届农高会中外农民创业论坛、农业实用技术讲座、专家咨询服务等活动组织实施工作,各项活动呈现出“高(规格高、层次高)、新(内容新、形式新)、广(参会群众分布地域、行业层次广)、实(成效实)”等突出特点,得到了各级领导和参会群众充分肯定。中外农民创业论坛围绕“优化农业创新创业环境培育农业发展新动能”主题,邀请11位中外嘉宾进行主题演讲、互动访谈,规模创历史新高。全国3700余人次在现场或通过网络参加论坛活动,反响热烈。聚焦农业产业发展关键技术和脱贫攻坚,举办19场农业实用技术讲座和为期4天的专家咨询活动,紧贴基层需求,深受群众喜爱。会期讲座咨询累计服务群众2.91万人次,较上届增长17.8%。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看,本部门的部门决算仅包含杨凌示范区科技信息中心本级决算。

四、部门人员情况说明

截止2017年底,本部门属于杨凌示范区管委会直属事业机构。本部门人员编制11人,其中行政编制1人,事业编制10人;实有人员9人,其中行政1人、事业8人。单位管理的离退休人员1人,退休人员已移交养老机构。

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五、部门决算收支情况说明

(一)2017年度收入支出总体情况说明

1、本年度总收入2090.19万元,总支出2579.23万元,比上年总收入增加637.87万元,总支出增加1078.92万元。增加原因为,承担的2017年示范区信息化重点项目比上年度建设项目经费收入增加。

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2、本年度收入构成情况:

2017年度单位总收入2090.19万元。收入构成为,一般财政拨款收入1440.09万元,其他收入650.10万元。比2016年度单位收入1452.32万元增加了637.87万元。

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3、本年度支出构成情况:

2017年度单位总支出2579.23万元。支出构成为,基本支出703.72万元,项目支出1875.51万元。比2016年度单位总支出1500.31万元增加1078.92万元。

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(二)2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、本年度财政拨款总收入1440.09万元,总支出1875.51万元,比上年总收入增加了266.31万元,总支出增加了788.51万元。增加原因为,承担的2017年示范区信息化重点项目比上年度建设项目经费收入增加。

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2、一般公共预算财政拨款支出情况

2017年度单位一般公共预算财政拨款支出1757.81万元。按政府功能分类科目基本支出类,人员经费306.13万元、公用经费343.59万元,项目支出类,行政事业类项目1054.09万元。比2016年度单位一般公共预算基本支出1500.31万元增加了257.5万元。

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3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度单位一般公共预算财政拨款支出703.72万元。其中人员经费360.13万元、公用经费343.59万元。比2016年度基本支出413.31万元增加290.41万元。

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4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

(三)2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2017年“三公”经费执行数4.95万元,其中公务接待费1.64万元,公务用车运行维护费3.31万元,因公出国(境)0万元。比上年度“三公”经费执行数5.99万元减少了1.04万元,2016年公务接待2.39万元,公务用车3.6万元,因公出国(境)0万元。

公务接待:比上年度减少0.75万元,减少原因是厉行节约,严格控制财政业务会议次数及规模。全年接待9批次、46人。

公务用车:比上年度减少0.29万元,减少原因是我单位无公务用车,无车辆购置费,主要为公务出行租车费,与省内外相关单位沟通临时包车减少。全年临时租车62批次。

因公出国(境):年初有出国计划预算5万元,因计划有变未出国,所以费用为0。

公务用车购置和运行费:因为我单位无公务用车,所以公务用车购置数及保有量为0。

2、培训费支出决算情况说明

2017年无培训费支出,比2016年减少了0.31万元。减少原因为2017年无培训安排。

3、会议费支出决算情况说明

2017年无会议费支出,比2016年减少0.51万元。减少原因为2017年无会议安排。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

2017年度本部门对示范区信息化重点项目开展了绩效评估,涉及一般公共预算财政拨款资金1422.7万元。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

我单位是自收自支事业单位,不涉及机关运行经费。

(二)政府采购支出情况

2017年本部门政府采购支出总额1274.48万元,其中政府采购货物类支出197.88万元、政府采购服务类支出1076.6万元。

(三)国有资产占用及购置情况说明

截止2017年末,本部门共有车辆0辆,单价50万以上的通用设备0台,2017年当年购置的50万以上设备0台。

我单位固定资产:年初数20363281.4元,年末数24210495.2元。货币资金:年初数24334338.73元,年末数19955095.89元。我部门无政府储备和公共基础。资产类结构的分析,非流动资产26870077.2元占57.38%,流动资产19955095.89元占42.62%,无受托代理资产。

八、专业名词解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出:指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、"三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

附件下载:杨凌示范区科技信息中心(本级).XLS