一、部门主要职责及机构设置
农业科技报社为管委会直属事业单位,经费管理方式为自收自支。核准人员编制19人,设社长2名、总编辑1名,工作人员16名,设置农业科技报编辑部、杨凌时讯编辑部等。报社职责是切实当好示范区党工委、管委会的喉舌,积极发挥示范区发展的参谋、引导正确舆论的主阵地、广大干部群众获取信息的平台、丰富和发展示范区文化的园地、精神文明建设的讲台和对内凝心聚力对外树立形象等作用,为推动示范区“四个杨凌”建设和示范区经济发展做出积极的贡献。截止2018年底,农业科技报社隶属于示范区党工委管委会直属事业机构,属于自收自支事业单位。
二、2018年度部门工作完成情况
2018年,报社紧紧围绕示范区中心工作,以党建为引领,
坚持正确舆论导向,创新宣传形式内容,加强策划,精心组织,超额完成了党工委管委会下达的各项目标任务,取得了显著成绩。报社先后荣获了“全国文明单位”、“改革开放40年·全国报业经营管理优秀单位”、“全国优秀科技报”、“全国科技报经营创新奖”等多项全国和行业荣誉。现将一年来的主要工作总结如下:
(一)主要工作任务完成情况。2018年,示范区党工委管委会给报社下达在省级以上媒体刊发宣传杨凌稿件60篇,实际完成205篇;下达编发杨凌宣传信息稿件390篇,实际完成1509篇;下达经营收入任务900万元,实际完成近1500万元(其中争取省级财政资金380万元);下达编辑出版《农业科技报》189期,实际完成189期;下达编辑出版《杨凌时讯》92期;实际完成97期;下达拍摄制作农业科教片20期,实际完成40期;下达向科技部党员干部远程教育系统报送教育片3部,实际完成5部;下达《农业科技报》新媒体矩阵用户量10万,实际用户达到20万以上;下达固定资产投资200万元,实际完成200.67万元;下达招商引资2000万元,实际完成2037.0728万元。截至12月底,已全部超额完成了党工委管委会下达的考核指标和重点工作任务。
(二)政务宣传凸显新媒体特点,新闻舆论传播力引导力大大提升。目前,建成了以“杨凌发布”为龙头的政务宣传新媒体矩阵,示范区有30多家单位78个新媒体入驻“杨凌发布”矩阵,23家单位加入头条号,各平台推出杨凌稿件1100多篇,阅读量达1150多万次。
(三)报社参与投资拍摄的电视剧《黄土高天》在央视一套黄金时段首轮播出,得到中宣部、陕西省委领导高度评价,剧中杨凌元素20多处,因为这部剧火了杨凌农科城。
(四)报社报送的5部科教故事片通过科技部审核,其中《农民科学家马新世的甜蜜事业》《党建引领文化立村—陕西优秀第一书记崔创军》等3部教育片已在中共中央组织部主管的共产党员网播出。
(五)举办了2018春耕助农系列活动、第三届读者节暨乡村振兴媒体联盟大型采风活动、第25届农高会《农业科技报》品牌农业专题展、农业科技报2019品牌联盟大会等活动。
(六)全年报社获得各级各类奖项荣誉共计30项,获奖数量和获奖规格创历年之最。
三、部门决算单位构成
纳入本部门2018年部门决算编制范围的单位只有本级单位
序号 | 单位名称 |
1 | 农业科技报社 |
四、部门人员情况说明
截止2018年底,本部门人员编制19人,事业编制18人、离退休人员1人。实有人数为64人,其中事业编制18人、临聘人员45人、离退休人员1人;
五、部门决算收支情况说明
(一)2018年度收入支出总体情况说明
1.2018年度收入支出总体情况说明
(1)2018年度本年收入合计 2403.77万元,较上年增加 378.11万元,主要原因是一般公共预算财政拨款增加,其他收入增加。
(2)2018年度本年支出合计2750.42万元,用事业基金弥补收支差额346.65万元,结余分配为0,无年末结转结余。比上年增加644.33万元,主要原因同上。
2.本年度收入构成情况。
2018 年本年收入合计 2403.77万元。其中:财政拨款950万元,占总收入的 39.52%,为一般公共预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款;用事业基金弥补收支差额346.65万元;其他收入1453.77万元,是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入,占总收入的60.48%,主要是杨凌示范区科技局拨农业科技推广先进集体奖励款2万元、杨凌示范区发改局拨丝路农业信息平台建设费21万元、杨凌示范区宣传部拨杨凌风物补助经费10万元、杨凌示范区拨宣传部拨一号文件拍摄经费800万元、杨凌示范区宣传部拨征文活动补助费5万元、杨凌示范区生产力促进中心拨培训费49.9万元、杨凌示范区宣传部孵化基地建设经费500万元、杨凌示范区宣传部拨农城故事补助经费7万元、杨凌示范区宣传部拨杨凌发布经费20万元、杨凌示范区宣传部拨丰收节宣传经费10万元、杨凌示范区宣传部拨农高会宣传经费3万元、杨凌示范区人社局拨演讲比赛及征文经费5万元、杨凌示范区科技局拨基地巡查经费20万元;存款利息收入0.87万元。
3.本年度支出构成情况。
2018 本年支出合计2750.42 元, 其中:基本支出 629.06万元,是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员经费和公用经费及印刷费等。占总支出的22.87%;项目支出2121.36万元,是为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本预算支出之外,财政预算专款安排的支出,占总支出的 77.13%。
(二)2018年度财政拨款收入支出总体情况说明
1.财政拨款收入支出总体情况
2018 年财政拨款收入950万元,其中:一般公共预算财政拨款收入570万元;政府性基金预算财政拨款收入380万元,比上年减少769.59万元,主要原因是主要原因是一般公共预算财政拨款减少,其他收入增加。2018 年财政拨款支出 950 万元,其中:一般财政拨款支出570万元;政府性基金预算财政拨款支出380万元;比上年减少778.95万元,原因同上。
2.一般公共预算财政拨款支出情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出570万元,按支出功能科目分类:一般公共支出文化体育与传媒支出543万元,农林水支出27万。包括:
(1)对附属单位项目支出380万元,是教稼名人馆建设项目支出
(2)新闻出版发行支出163万元,用于杨凌时讯印刷费用及人员工资费用。
(3)农业支出27 万元,用于农业生产支持补贴及其他综合农业开发支出费用。
3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 190万元,其中:(1)人员经费110万元,包括:工资福利支出109.9万元、基本工资20.08万元、津贴补贴45.33万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.02万元、职业年金缴费9.21万元、城镇职工基本医疗保险缴费6.9万元、其他社会保障缴费1.87万元、住房公积金13.49万元,(2)公用经费80万元,用于保障机构正常运转和日常工作需要。
4.政府性基金财政拨款收支情况说明
2018一般公共预算政府性基金当年拨款收入380万元,为地方旅游教稼名人馆项目开发补助提升项目经费。2018年政府性基金支出380万元,报社将教稼名人馆旅游提升项目交付给下属公司原农业科技报陕西文化传媒有限公司实施。与上年增加380万元,增加100%。原因是上年无政府性基金预算收支。
5.国有资本经营财政拨款收支情况说明。
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
(三)2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2018年一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出4.32万元,其中:公务接待费 1.04万元;公务用车购置及运行维护费 3.28 万元,其中公务用车购置费为0元、运行维护费为3.28万元。因公出国(境)费用 0元,2018 年度“三公经费”支出比上年减少 0.32万元,减少7.4%,其中:本单位2018年因公出国(境)费为0,出国批次为0,人次为0,与上年持平,原因上年也无因公出国费用;公务接待费:2018 年度国内公务接待累计 6 批次,140人次、经费总额 1.04万元。主要包括接待各同行媒体单位调研学习、承担 2018 年农高会读者节接待任务发生的费用,与上年持平;公务用车运行维护费支出3.28万元,减少0.3 万元,减少9.1%,主要原因2018年出拍摄科农业科技视频,自驾车次数增多,公车使用量减少,行费用增故公车运行费较上年减少。
(1) 因公出国(境)支出情况。
2018年因公出国(境)支出0元,比上年持平。
(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况。
2018年本部门无公务车车辆购置,公务用车运行维护费支出3.28万元,比上年减少0.3万元,减少9.1%。主要原因2018年出拍摄科农业科技视频,务用车次数减少,记者出外采访自驾多。
(3) 公务接待费支出情况。
2018年公务接待6批次,140人次,支出1.04万元没比上年减少0.02,减少原因主要是各部门严加管理,按照上级相关要求减少浪费,节约支出。
2. 培训费支出情况。
培训费支出2.16万元,主要是各大编采口人员及领导干部外出培训及全省财政系统干部培训支出。比上年增加1.2万元,增长125%,主要是为了进一步提高各大编采口素质,加大了培训力度及规模。
3. 会议费支出情况。
会议费支出0万元,与上年持平,主要是厉行节约,严格控制业务会议次数及规模。
六、2018年度部门绩效管理情况说明
2018年报社对专项业务经费项目开展了绩效自评,涉及一般公共预算政府性基金当年拨款380万元,为地方旅游教稼名人馆项目开发补助提升项目经费。2018年政府性基金支出380万元,报社将教稼名人馆旅游提升项目交付给下属公司原农业科技报陕西文化传媒有限公司实施。与上年增加380万元,增加100%。原因是上年无政府性基金预算收支。
七、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
我单位属于事业单位,不涉及机关运营经费。
(二)政府采购支出情况
本部门2018年无政府采购支出。
(三)国有资产占用及购置情况说明
截至2018年12月31日底,本单位固定资产365万元,其中房屋建筑物价值8.8万元,家具用具52.8万元,专用设备4.23万元,通用设备299.17万元。
截止2018年12月31日,本单位拥有公务用车车辆1辆,单价20万元以上的设备1套(即编辑设备27.6万元)。辆;2018年当年无购置车辆。
八、专业名词解释
1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
4.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。