目录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
二、部门决算单位构成
三、部门人员情况
第二部分 2019年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况说明
(二)财政拨款支出决算具体情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
(三)培训费支出情况说明
(四)会议费支出情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
十、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况说明
(二)部门决算中项目绩效自评结果
十一、其他重要事项说明
(一)机关运行经费支出情况说明
(二)政府采购支出情况说明
(三)国有资产占用及购置情况说明
第四部分 专业名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
(一)主要职责。
1、负责组织领导和协调全区统计调查工作,拟订全区统计改革、发展规划及统计调查计划:组织、监督、检查统计法规和统计方法制度的实施,依法查处违反统计法规和统计制度的行为。
2、执行全省统一的国民经济核算体系和统计指标体系,贯彻全国统一的基本统计制度,核算示范区地区生产总值,汇编提供国民经济核算资料。
3、组织实施人口、经济、农业等重大国情国力普查和调查,组织实施投入产出专项调查、1%人口抽样调查等任务汇总、整理和提供有关国情国力方面的统计数据。
4、组织实施农业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业、装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等行业的统计调查,收集、汇总、整理和提供有关调查数据,综合整理和提供交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全区基本统计数据。
5、组织实施能源、投资、消费、人口、社会发展基本情况、科技进步、文化产业、非公有制经济成分、“新产业、新业态和新商业模式”统计、部分行政事业单位、自贸片区等统计调查,开展县域经济社会发展、战略性新兴产业、小康社会军民融合调查、营商环境、妇女儿童发展纲要执行情况的监测统计,收集、汇总、整理和提供统计调查数据。
6、负责对全区国民经济和社会发展运行情况进行统计监测、统计分析、统计监督,定期发布全区国民经济、社会发展情况统计信,编印统计年鉴,负责及时向党工委、管委会和有关部门以及社会各界提供统计服务。参与对部门的年度目标责任考核工作。
7、加强大数据在统计工作中的应用,负责全区统计信化建设以及基本单位名录库建设、维护更新工作。
8、指导全区统计专业技术队伍建设,会同有关部门组织全区统计专业技术资格考试、职称评聘工作,开展统计专业技术人员继续教育培训工作。
9、负责党工委、管委会重大决策部署落实情况的监测工作,组织实施现代农业园区调查等特色统计工作。
10、完成省统计局和示范区党工委、管委会交办的其他任务
(二)内设机构。
杨凌示范区统计局是管委会工作部门,为正处级。杨凌示范区统计局、杨陵区统计局合署办公。示范区统计局机关人员员额5名,其中,行政编制3名、聘用制人员2名。设局长1名、副局长2名。杨陵区统计局局长任示范区统计局党组成员。
二、部门决算单位构成
纳入2019年本部门决算编制范围的单位共1个本单位,无二级预算单位。
序号 | 单位名称 |
1 | 杨凌示范区统计局(机关) |
三、部门人员情况
截止2019年底,本部门人员编制5人,其中行政编制3人、聘用制人员2人;实有人员6人,其中行政3人、事业3人。其他工作人员2名。单位管理的离退休人员0人。
第二部分 2019年度部门决算表
序号 | 内容 | 是否 空表 | 表格为空的理由 |
表1 | 收入支出决算总表 | 否 | |
表2 | 收入决算表 | 否 | |
表3 | 支出决算表 | 否 | |
表4 | 财政拨款收入支出决算总表 | 否 | |
表5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目) | 否 | |
表6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目) | 否 | |
表7 | 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 否 | |
表8 | 政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表 | 是 | 本单位无政府性基金预算拨款收支。 |
收入支出决算总表
公开01表
编制部门: 杨凌示范区统计局 金额单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
1、一般公共预算财政拨款 | 101.73 | 1、一般公共服务支出 | 112.7 |
2、政府性基金预算财政拨款 | 2、外交支出 | ||
3、国有资本经营预算财政拨款 | 3、国防支出 | ||
4、上级补助收入 | 4、公共安全支出 | ||
5、事业收入 | 5、教育支出 | ||
6、经营收入 | 6、科学技术支出 | ||
7、附属单位上缴收入 | 7、文化旅游体育与传媒支出 | ||
8、其他收入 | 102.65 | 8、社会保障和就业支出 | |
9、卫生健康支出 | 1.84 | ||
10、节能环保支出 | |||
11、城乡社区支出 | |||
12、农林水支出 | |||
13、交通运输支出 | |||
14、资源勘探信息等支出 | |||
15、商业服务业等支出 | |||
16、金融支出 | |||
17、援助其他地区支出 | |||
18、自然资源海洋气象等支出 | |||
19、住房保障支出 | 5.61 | ||
20、粮油物资储备支出 | |||
21、灾害防治及应急管理支出 | |||
22、其他支出 | |||
本年收入合计 | 204.38 | 本年支出合计 | 120.15 |
用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | ||
年初结转和结余 | 年末结转和结余 | 84.23 | |
收入总计 | 204.38 | 支出总计 | 204.38 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。
收入决算表
公开02表
编制部门:杨凌示范区统计局 金额单位:万元
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营 收入 | 附属单位上缴收入 | 其他 收入 | ||
功能分类科目编码 | 科目 名称 | 小计 | 其中:教育 收费 | ||||||
合计 | 204.38 | 101.73 | 102.65 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 196.92 | 94.28 | 102.65 | |||||
20104 | 发展与改革事务 | 14 | 14 | 0 | |||||
2010402 | 一般行政管理事务 | 14 | 14 | 0 | |||||
20105 | 统计信息事务 | 182.92 | 80.28 | 102.65 | |||||
2010501 | 行政运行 | 42.37 | 42.37 | 0 | |||||
2010502 | 一般行政管理事务 | 130.55 | 27.91 | 102.65 | |||||
2010599 | 其他统计信息事务支出 | 10 | 10 | 0 | |||||
210 | 卫生健康支出 | 1.84 | 1.84 | 0 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 1.84 | 1.84 | 0 | |||||
2101101 | 行政单位医疗 | 1.84 | 1.84 | 0 | |||||
221 | 住房保障支出 | 5.61 | 5.61 | 0 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 5.61 | 5.61 | 0 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 5.61 | 5.61 | 0 | |||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。
支出决算表
公开03表
编制部门: 杨凌示范区统计局 金额单位:万元
项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上 级支出 | 经营支出 | 对附属单位 补助支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
合计 | 120.15 | 22.8 | 97.35 | |||||
201 | 一般公共服务支出 | 112.7 | 15.35 | 97.35 | ||||
20104 | 发展与改革事务 | 14 | 0 | 14 | ||||
2010402 | 一般行政管理事务 | 14 | 0 | 14 | ||||
20105 | 统计信息事务 | 98.7 | 15.35 | 83.35 | ||||
2010501 | 行政运行 | 15.35 | 15.35 | 0 | ||||
2010502 | 一般行政管理事务 | 83.35 | 0 | 83.35 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 1.84 | 1.84 | 0 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 1.84 | 1.84 | 0 | ||||
2101101 | 行政单位医疗 | 1.84 | 1.84 | 0 | ||||
221 | 住房保障支出 | 5.61 | 5.61 | 0 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 5.61 | 5.61 | 0 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 5.61 | 5.61 | 0 | ||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制部门: 杨凌示范区统计局 金额单位:万元
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 决算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
1、一般公共预算财政拨款 | 101.73 | 1、一般公共服务支出 | 29.35 | 29.35 | |
2、政府性基金预算财政拨款 | 2、外交支出 | ||||
3、国有资本经营预算收入 | 3、国防支出 | ||||
4、公共安全支出 | |||||
5、教育支出 | |||||
6、科学技术支出 | |||||
7、文化旅游体育与传媒支出 | |||||
8、社会保障和就业支出 | |||||
9、卫生健康支出 | 1.84 | 1.84 | |||
10、节能环保支出 | |||||
11、城乡社区支出 | |||||
12、农林水支出 | |||||
13、交通运输支出 | |||||
14、资源勘探信息等支出 | |||||
15、商业服务业等支出 | |||||
16、金融支出 | |||||
17、援助其他地区支出 | |||||
18、自然资源海洋气象等支出 | |||||
19、住房保障支出 | 5.61 | 5.61 | |||
20、粮油物资储备支出 | |||||
21、灾害防治及应急管理支出 | |||||
22、其他支出 |
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制部门: 杨凌示范区统计局 金额单位:万元
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 决算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
本年收入合计 | 101.73 | 本年支出合计 | 36.8 | 36.8 | |
年初财政拨款结转和结余 | 年末财政拨款 结转和结余 | 64.93 | 64.93 | ||
一、一般公共预 算财政拨款 | |||||
二、政府性基金预 算财政拨款 | |||||
收入总计 | 101.73 | 支出总计 | 101.73 | 101.73 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款支出决算表(按功能分类科目)
公开05表
编制部门:杨凌示范区统计局 金额单位:万元
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||
合计 | 36.8 | 22.8 | 20.32 | 2.48 | 14 | 36.8 | |
201 | 一般公共服务支出 | 29.35 | 15.35 | 12.87 | 2.48 | 14 | 29.35 |
20104 | 发展与改革事务 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 |
2010402 | 一般行政管理事务 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 |
20105 | 统计信息事务 | 15.35 | 15.35 | 12.87 | 2.48 | 0 | 15.35 |
2010501 | 行政运行 | 15.35 | 15.35 | 12.87 | 2.48 | 0 | 15.35 |
2010502 | 一般行政管理事务 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010599 | 其他统计信息事务支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
210 | 卫生健康支出 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 0 | 0 | 1.84 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 0 | 0 | 1.84 |
2101101 | 行政单位医疗 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 0 | 0 | 1.84 |
221 | 住房保障支出 | 5.61 | 5.61 | 5.61 | 0 | 0 | 5.61 |
22102 | 住房改革支出 | 5.61 | 5.61 | 5.61 | 0 | 0 | 5.61 |
2210201 | 住房公积金 | 5.61 | 5.61 | 5.61 | 0 | 0 | 5.61 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类科目)
公开06表
编制部门:杨凌示范区统计局 金额单位:万元
项 目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | 备注 | |
经济分类科目编码 | 科目名称 | ||||
合计 | 22.8 | 20.32 | 2.48 | ||
301 | 工资福利支出 | 20.32 | 20.32 | 0 | |
30101 | 基本工资 | 9.91 | 9.91 | 0 | |
30102 | 津贴补贴 | 0.66 | 0.66 | 0 | |
30107 | 绩效工资 | 0.5 | 0.5 | 0 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1 | 1 | 0 | |
30109 | 职业年金缴费 | 0.79 | 0.79 | 0 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1.84 | 1.84 | 0 | |
30113 | 住房公积金 | 5.61 | 5.61 | 0 | |
…… | |||||
302 | 商品和服务支出 | 2.48 | 0 | 2.48 | |
30217 | 公务接待费 | 0.77 | 0 | 0.77 | |
30228 | 工会经费 | 1.71 | 0 | 1.71 | |
…… | |||||
310 | 其他资本性支出 | ||||
31001 | 房屋建筑物购建 | ||||
31002 | 办公设备购置 | ||||
…… |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
公开07表
编制部门:杨凌示范区统计局 金额单位:万元
项目 | 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 | 会议费 | 培训费 | |||||
小计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | |||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
预算数 | 2 | 2 | 5 | |||||
决算数 | 0.76 | 0.76 | 0.28 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
编制部门:杨凌示范区统计局 金额单位:万元
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
合计 | |||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。
第三部分 2019 年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年收入、支出合计204.38万元,本单位为机构改革新增单位,2018年无决算数据,因此无法与上年数据比较。
二、收入决算情况说明
2019年收入合计204.38万元,其中:财政拨款收入101.73万元,占49.77%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入102.65万元,占50.23%。
三、支出决算情况说明
2019年支出合计120.15万元,其中:基本支出22.8万元,占18.98%;项目支出97.35万元,占81.02%;经营支出0万元,占0%。(机构改革,统计局从示范区发改局单设,跟杨陵区统计局合署办公。1-8月人员工资未在统计局基本支出体现,因此数据无法真实反映本年基本支出情况,下半年项目支出含合署办办公人员支出。下年数据正常反映。)
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收入、支出总计101.73万元,因机构改革新增单位,因此无法与上年数据比较。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况说明。
2019 年财政拨款支出36.8万元,占本年支出合计的36.17%。机构改革新增单位,因此无法与上年数据比较。
(二)财政拨款支出决算具体情况说明。
2019 年财政拨款支出36.8万元,(机构改革,统计局从示范区发改局单设,2019年无预算数,无法做比较)。按照政府功能分类科目分,其中:
1、一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)行政运行(项)。支出决算数为15.35万元,机构改革新增单位,1-8月人员工资未在统计局行政运行支出体现,因此数据无法真实反映本年行政运行支出情况,下年数据正常反映。
2、一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)一般行政管理事务(项)。支出决算数为14万元,机构改革新增单位,2019年无预算数,无法做比较。
3、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出决算数为1.84万元,2019年无预算数,无法做比较。
4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出决算数为5.61万元,2019年无预算数,无法做比较。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出22.8万元,包括:人员经费支出20.32万元和公用经费支出2.48万元。
人员经费支出20.32万元,主要包括基本工资9.91万元,津贴补贴0.66万元,绩效工资0.5万元,机关事业单位基本养老保险缴费1万元,职业年金缴费0.79万元,职工基本医疗保险缴费1.84万元,住房公积金5.61万元。
公用经费支出2.48万元,主要包括公务接待费0.77万元,工会经费1.71万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年“三公”经费财政拨款支出预算为2元,支出决算为0.76万元,完成预算的38%。决算数较预算数减少1.24万元,主要原因是我局严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约,从严控制“三公”经费开支,全年实际开支比预算节约。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置费支出0万元,占0%;公务用车运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.76万元,占38%。具体情况如下:
1.因公出国(境)支出情况说明。
2019年因公出国(境)团组0个,0人次,预算为0万元,支出决算为0万元0,完成预算的0%。本年无出国(境)支出。
2.公务用车购置费用支出情况说明。
2019年购置车辆0台0,预算为0万元,支出决算为0万元0,完成预算的0%。本年无购置费用支出。
3.公务用车运行维护费用支出情况说明。
2019年公务用车运行维护费预算为0万元,支出决算为0万元0,完成预算的0%。本年无公务用车运行维护费支出。
4.公务接待费支出情况说明。
2019年公务接待5批次,30人次,预算为2万元,支出决算为0.76万元,完成预算的38%,决算数较预算数减少1.24万元,主要原因是我局严格贯彻执行中央八项规定,从严控制公务接待费支出。
(三)培训费支出情况说明。
2019年培训费预算为5万元,支出决算为0.28万元,完成预算的5.6%,主要原因是加强会议管理,结合视频会议,从严控制会议规模及次数。
(四)会议费支出情况说明。
2019年会议费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。本年无会议费支出。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
十、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况说明。
2019年机构改革,统计局从发改局单设,因此未编预算绩效目标及自评表。
(二)部门决算中项目绩效自评结果。
2019年机构改革,统计局从发改局单设,因此未编预算绩效目标及自评表。
十一、其他重要事项说明
(一)机关运行经费支出情况说明。
2019机关运行经费支出决算为2.48万元,2019年无预算数据,因此无法做比较。
(二)政府采购支出情况说明。
本部门2019年无政府采购支出。
(三)国有资产占用及购置情况说明。
截至2019年末,本部门机关及所属单位共有车辆0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的专用设备0台(套)。2019年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的通用设备0台(套);购置单价100万元以上的专用设备0台(套)。
第四部分 专业名词解释
1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。