杨凌示范区应急管理局2019年部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2019年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明

(二)财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三)培训费支出情况说明

(四)会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明

(二)部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购支出情况说明

(三)国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释



第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一)主要职责

杨凌示范区应急管理局贯彻落实党中央、省委和示范区党工委关于应急管理工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对应急管理工作的集中统一领导。主要职责是:

1.贯彻执行中省有关应急管理、安全生产、防灾减灾方面的法律法规和政策规定,组织拟订示范区应急管理方面的规范性文件,组织编制示范区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划并监督实施。

2.负责示范区应急管理工作,指导杨陵区和示范区各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。

3.负责安全生产综合监督管理和工商贸行业、危险化学品安全生产监督管理工作。

4.负责示范区应急预案体系建设,落实事故灾难和自然灾害分级应对制度,组织编制示范区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案,指导杨陵区和示范区各部门应急预案编制,综合协调应急预案衔接工作,组织开展预案演练,推动应急避难设施建设。

5.牵头建立示范区统一的应急管理信息系统,建立监测预警和灾情报告制度,健全自然灾害信息资源获取和共享机制,依法发布灾情。

6.组织指导协调示范区安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援,综合研判突发事件发展态势并提出应对建议,协助示范区党工委、管委会指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

7.统一协调指挥示范区各类应急专业队伍,建立应急协调联动机制,推进指挥平台对接,衔接驻地解放军和武警部队参与应急救援工作。

8.统筹示范区应急救援力量建设,负责消防、林地和草原(地)火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设,协调指导杨陵区和社会应急救援力量建设。

9.依法负责示范区消防管理工作,指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

10.指导协调示范区林地和草原(地)火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作,负责自然灾害综合监测预警工作,指导开展自然灾害综合风险评估工作。

11. 组织协调灾害救助工作,组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作,管理、分配救灾款物并监督使用。

12. 依法行使示范区安全生产综合监督管理职权,指导协调、监督检查杨陵区及示范区有关部门安全生产工作,组织开展安全生产巡查、考核工作。

13. 按照分级、属地原则,依法监督检查工商贸八大行业(石油、冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草)和危险化学品领域生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作,负责安全生产执法工作,依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。

14. 依法组织指导生产安全事故调查处理,监督事故查处、责任追究和整改措施落实情况,组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

15. 制定示范区应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施,会同示范区有关部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度,负责应急救援物资统一调度。

16. 负责应急管理、安全生产、防灾减灾等宣传教育和培训工作,组织指导应急管理、安全生产、防灾减灾的科学技术推广应用和信息化建设工作。

17. 承担示范区安全生产委员会、防汛抗旱指挥部、抗震救灾指挥部、减灾委员会等日常工作。

18. 推动政务信息公开,建立健全政务公开制度,面向社会公开有关政务信息。

19. 完成省应急管理厅和示范区党工委、管委会交办的其他任务。

20. 职能转变。示范区应急管理局应加强、优化、统筹全市应急能力建设,构建统一领导、权责一致、权威高效的应急指挥体系,推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合,坚持常态救灾和非常态救灾相统一,努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变,从应对单一灾种向综合减灾转变,从减少灾害损失向减轻灾害风险转变,提高示范区应急管理水平和防灾减灾救灾能力,防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本,把确保人民群众生命安全放在首位,确保受灾群众基本生活,加强应急预案演练,增强全民防灾减灾意识,提升公众知识普及和自救互助技能,切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念,坚持生命至上、安全第一,完善安全生产责任制,坚决遏制重特大安全事故。

(二)内设机构

办公室。负责局机关日常运转。承担文秘会务、信息档案、机要保密、政务公开、综合协调等工作。负责机关和所属单位机构编制、组织人事、目标责任考核、工资保险、资产管理等工作。负责应急值守、政务值班及事故灾害信息报送、预警、发布工作,落实事故灾难和自然灾害分级应对制度。承担安全生产、应急管理相关人员培训考试,指导应急救援队伍教育训练,负责应急管理和安全生产新闻宣传、舆情应对、文化建设等工作。负责局党组日常工作,承担局系统干部职工党风廉政建设、思想政治教育、意识形态以及精神文明工作。

灾害应急协调科。负责制订示范区总体应急预案、自然灾害类应急预案并组织实施。组织协调示范区水旱灾害、地震和地质灾害应急处置和应急救援工作,拟定防灾减灾规划并协调落实。负责消防法规和技术标准贯彻执行的监督实施,指导城镇、农村、林地、草原(地)消防工作规划编制并推进落实,指导消防监督、火灾预防、应急处置、火灾扑救工作。负责自然灾害综合监测预警工作,建立重大安全生产风险监测预警和评估论证机制,组织开展自然灾害综合风险与减灾能力调查评估。承担灾情核查、损失评估、救灾捐赠等灾害救助工作。拟订示范区应急物资储备规划和需求计划,组织建立应急物资共用共享和协调机制。组织协调重要应急物资的储备、调拨和紧急配送,负责中省及示范区救灾款物的管理、分配和监督使用工作。会同有关方面组织协调紧急转移安置受灾群众、因灾毁损恢复重建补助和受灾群众情况生活救助。组织指导应急管理社会动员工作,指导杨陵区和社会应急救援力量建设。衔接驻地解放军和武警部队参与应急救援工作。承担示范区防汛抗旱指挥部、抗震救灾指挥部、减灾委员会办公室的日常工作;负责应急管理统计分析工作。

3. 安全生产监督管理科。依法依规指导协调和监督有专门安全生产主管部门的行业和领域安全生产监督管理工作,指导协调和监督示范区有关部门和杨陵区政府的安全生产监督管理工作,组织协调全区性安全生产大检查以及专项督查、专项整治等工作。负责工商贸行业(石油、冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草)、化工、医药、危险化学品行业安全生产监督管理工作,监督相关行业落实安全生产法律、法规和标准,指导相关行业安全预防控制体系建设、安全生产专项整治、应急预案编制备案等工作。组织实施安全生产考核工作,指导参与相关领域重大事故应急救援工作。监督管理非药品类易制毒化学品生产经营。承担示范区安全生产委员会办公室的日常工作。

二、部门决算单位构成

示例:纳入2019年本部门决算编制范围的单位共1个,:

序号

单位名称

1

杨凌示范区应急管理局本级(机关)

……

……

三、部门人员情况

截止2019年底,杨凌示范区应急管理局人员编制9人,其中行政编制3人、聘用制员额6人;实有人员7人,其中行政6人、聘用制员额1人。单位管理的离退休人员0人。

QQ截图20201028090514.png


第二部分 2019年度部门决算表

序号

内容

是否

空表

表格为空的理由

表1

收入支出决算总表

表2

收入决算表

表3

支出决算表

表4

财政拨款收入支出决算总表

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

(按功能分类科目)

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)

表7

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

表8

政府性基金预算财政拨款收入支出

决算表

本部门无政府性基金预算拨款收支

收入支出决算总表

公开01表

编制部门:杨凌示范区应急管理局 金额单位:万元

收 入

支 出

项 目

决算数

项目

决算数

1、一般公共预算财政拨款

224.27

1、一般公共服务支出

2.2

2、政府性基金预算财政拨款

0

2、外交支出

0

3、国有资本经营预算财政拨款

0

3、国防支出

0

4、上级补助收入

0

4、公共安全支出

0

5、事业收入

0

5、教育支出

0

6、经营收入

0

6、科学技术支出

0

7、附属单位上缴收入

0

7、文化旅游体育与传媒支出

0

8、其他收入

5.99

8、社会保障和就业支出

0

9、卫生健康支出

1.23

10、节能环保支出

0

11、城乡社区支出

0

12、农林水支出

0

13、交通运输支出

0

14、资源勘探信息等支出

0

15、商业服务业等支出

0

16、金融支出

0

17、援助其他地区支出

0

18、自然资源海洋气象等支出

0

19、住房保障支出

5.07

20、粮油物资储备支出

0

21、灾害防治及应急管理支出

158.89

22、其他支出

0

本年收入合计

230.27

本年支出合计

167.4

用事业基金弥补收支差额

0

结余分配

0

年初结转和结余

0

年末结转和结余

62.87

收入总计

224.27

支出总计

224.27

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门: 杨凌示范区应急管理局 金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

其中:教育收费

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

合计

230.27

224.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5.99

201

一般公共服务支出

2.20

2.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20104

发展与改革事务

2.20

2.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010402

一般行政管理事务

2.20

2.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

1.23

1.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

1.23

1.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

1.23

5.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

5.07

5.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

5.07

5.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

5.07

5.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

221.76

2,15.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5.99

22401

应急管理事务

171.76

165.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5.99

2240101

行政运行

122.06

116.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5.99

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门:杨凌示范区应急管理局 金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

167.41

128.36

39.03

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

2.20

0.00

2.20

0.00

0.00

0.00

20104

发展与改革事务

2.20

0.00

2.20

0.00

0.00

0.00

2010402

一般行政管理事务

2.20

0.00

2.20

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

1.23

1.23

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

1.23

1.23

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

1.23

5.07

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

5.07

5.07

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

5.07

5.07

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

5.07

5.07

0.00

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

221.76

2,15.76

36.83

0.00

0.00

0.00

22401

应急管理事务

171.76

165.76

36.83

0.00

0.00

0.00

2240101

行政运行

122.06

116.06

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门:杨凌示范区应急管理局 金额单位:万元

收入

支出

项 目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

1、一般公共预算财政拨款

224.27

1、一般公共服务支出

2.2

2.2

2、政府性基金预算财政拨款

0

2、外交支出

0

0

3、国防支出

0

0

4、公共安全支出

0

0

5、教育支出

0

0

6、科学技术支出

0

0

7、文化旅游体育与传媒支出

0

0

8、社会保障和就业支出

0

0

9、卫生健康支出

1.23

1.23

10、节能环保支出

0

0

11、城乡社区支出

0

0

12、农林水支出

0

0

13、交通运输支出

0

0

14、资源勘探信息等支出

0

0

15、商业服务业等支出

0

0

16、金融支出

0

0

17、援助其他地区支出

0

0

18、自然资源海洋气象等支出

0

0

19、住房保障支出

5.07

5.07

20、粮油物资储备支出

0

0

21、灾害防治及应急管理支出

158.89

158.89

22、其他支出

0

0

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门:杨凌示范区应急管理局 金额单位:万元

收入

支出

项 目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

本年收入合计

224.27

本年支出合计

167.4

167.4

年初财政拨款结转和结余

0

年末财政拨款

结转和结余

62.87

62.87

一、一般公共预

算财政拨款

224.27

二、政府性基金预

算财政拨款

收入总计

224.27

支出总计

224.27

224.27

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表(按功能分类科目)

公开05表

编制部门: 杨凌示范区应急管理局 金额单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

备注

功能分类科目编码

科目名称

小计

人员经费

公用经费

合计

161.4

122.37

50.52

71.84

39.03

201

一般公共服务支出

2.20

0

0

0

2.2

20104

发展与改革事务

2.20

0

0

2.2

2010402

一般行政管理事务

2.20

0.5

0

0

2.2

210

卫生健康支出

1.23

1.23

1.23

0

0

21011

行政事业单位医疗

1.23

1.23

1.23

0

0

2101101

行政单位医疗

1.23

1.23

1.23

0

0

221

住房保障支出

5.07

5.07

5.07

0

0

22102

住房改革支出

5.07

5.07

5.07

0

0

2210201

住房公积金

5.07

5.07

5.07

0

0

224

灾害防治及应急管理支出

152.9

116.06

44.21

71.85

36.83

22401

应急管理事务

152.9

116.06

44.21

71.85

36.83

2240101

行政运行

116.06

116.06

44.21

71.85

0

2240106

安全监管

26.70

26.7

0

0

26.7

2240109

应急管理

2.13

2.13

2.13

2240199

其他应急管理支出

8

8

8

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类科目)

公开06表

编制部门: 杨凌示范区应急管理局 金额单位:万元

项 目

本年支出合计

人员经费

公用经费

备注

经济分类科目编码

科目名称

合计

161.4

50.43

74.71

301

工资福利支出

50.43

50.43

30101

基本工资

9.65

9.65

30102

津贴补贴

12.72

12.72

30103

奖金

8.01

8.01

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

2.43

2.43

30109

职业年金缴费

0.97

0.97

30110

职工基本医疗保险缴费

1.23

1.23

30112

其他社会保障缴费

0.14

0.14

30113

住房公积金

5.07

5.07

302

商品和服务支出

74.70

74.70

30201

办公费

2.49

2.49

30202

印刷费

0.09

0.09

30205

水费

0.59

0.59

30206

电费

1.66

1.66

30207

邮电费

0.48

0.48

30208

差旅费

3.41

3.41

30209

物业管理费

1.27

1.27

30213

维修(护)费

20.32

20.32

30214

租赁费

0.1

0.1

30215

会议费

2.46

2.46

30217

公务接待费

0.9

0.9

30218

专用材料费

2.06

2.06

30226

劳务费

1.22

1.22

30227

委托业务费

24.5

24.5

30228

工会经费

1.3

1.3

30239

其他交通费用

4.45

4.45

30299

其他商品和服务支出

7.42

7.42

303

对个人和家庭的补助

0.1

0.1

30306

救济费

0.1

0.1

310

资本性支出

36.17

36.17

31002

办公设备购置

36.17

36.17

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费

及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门:杨凌示范区应急管理局 金额单位:万元

项目

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费

会议费

培训费

小计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

预算数

1

0

1

0

0

0

2.5

0

决算数

0.9

0

0.9

0

0

0

2.4

0

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门: 杨凌示范区应急管理局 金额单位:万元

项 目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

合计

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

示范区应急局为2019年机构改革新组建成立部门,故无上年度财政拨款收入数据。

二、收入决算情况说明

2019年收入合计230.26万元,其中:财政拨款收入224.27万元,占97.4%;事业收入5.99万元,占2.6%。

图片1.png

三、支出决算情况说明

2019年支出合计167.39万元,其中:基本支出128.36万元,占76.7%;项目支出39.03万元,占23.3%。

图片2.png

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

示范区应急局为2019年机构改革新组建成立部门,故无上年度财政拨款收入数据。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款支出161.40万元,占本年支出合计100%。

(二)财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年财政拨款支出决算为161.40万元,按照政府功能分类科目,其中:

1.一般公共服务支出。年初预算为2.20万元,支出决算为2.20万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

2.卫生健康支出。年初预算为1.23万元,支出决算为1.23万元,完成年初预算的100%。预算与决算数持平。

3.住房保障支出。年初预算为5.07万元,支出决算为5.07万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

4.灾害防治及应急管理支出。年初预算为221.76万元,支出决算为158.89万元,完成年初预算的71.6%。决算数与预算数小,主要原因是应急局为新组建成立单位,单位属边组建边完善,年底前才理顺办公楼物业管理工作机制,同时省厅拨付的专项资金到位晚,导致一部分资金未能有效使用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出161.40万元,包括:人员经费支出50.42万元、公用经费支出74.07万元对个人和家庭补助0.1万元和资本性支出36.17万元。

人员经费50.42万元,主要包括基本工资9.65万元、津贴补贴12.72万元、奖金8万元、机关事业单位基本养老保险缴费2.43万元、职业年金缴费0.97万元、职工基本医疗保险缴费1.23万元、其他社会保障缴费0.14万元、住房公积金5.07万元、其他工资福利支出10.21万元。

公用经费74.07万元,主要包括办公费24.87万元、印刷费0.1万元、水费0.59万元、电费1.65万元、邮电费0.48万元、物业管理费1.27万元、差旅费3.41万元、维修(护)费20.32万元、租赁费0.1万元、会议费2.46万元、培训费0.76万元、公务接待费0.91万元、专用材料费2.06万元、劳务费1.22万元、工会经费1.3万元、其他交通费用4.45万元、其他商品和服务支出7.42万元。

对家庭和个人补助0.1万元,主要是救济费0.1万元。

资本性支出36.17万元,主要是办公设备购置36.17万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为1万元,支出决算为0.9万元,完成预算的90%。决算数较预算数减少0.1万元,主要原因是我局负责接待省安委办、减灾办、省应急厅等省级单位检查指导工作,期间严格贯彻执行中央八项规定,严格控制公务接待支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费中财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.9万元,占100%。具体情况如下:

公务接待费支出情况说明

2019年公务接待20批次,115人次,预算为1万元,支出决算为0.9万元,完成预算的90%,决算数较预算数减少0.1万元,主要原因是负责接待省安委办、减灾办、省应急厅等省级单位检查指导工作,期间严格贯彻执行中央八项规定,严格控制公务接待支出。

(三)会议费支出情况说明

2019年会议费预算为2.5万元,支出决算为2.4万元,完成预算的96%,决算数较预算数减少0.1万元,主要原因是会议用餐标准严格控制,决算费用低于预算费用,年终预算结余0.1万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

因示范区应急局为2019年4月机构改革新组建部门,故我局2019年度无一般公共预算项目支出。

十一、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2019年机关运行经费预算为85.30万元,支出决算为85.21万元,完成预算的99.9%。决算数较预算数减少0.09万元,主要原因是在公务接待方面,严格贯彻执行中央八项规定,严格控制公务接待支出。

(二)政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额共10万元,其中政府采购货物类支出10万元。


第四部分 专业名词解释

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

杨凌示范区应急管理局2019年部门决算.docx

杨凌示范区应急管理局(本级)8个表.XLS