杨凌示范区地方金融监督管理局 2019年部门决算

杨凌示范区地方金融监督管理局

2019年部门决算




保密审查情况:已审查

          部门主要负责人审签情况:已审签




目录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2019年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明

(二)财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三)培训费支出情况说明

(四)会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明

(二)部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购支出情况说明

(三)国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一)主要职责

1、贯彻执行中省有关金融工作的方针政策和法律法规,督促落实示范区党工委、管委会有关金融工作的决议、决定和工作部署。

2、拟订地方金融业发展和监管相关政策规定;拟订示范区金融业发展规划并组织实施;负责示范区金融业发展绩效考核。

3、配合国家金融管理部门驻区机构做好金融监管相关工作,共享金融运行和监管的数据信息;负责与驻区金融机构的业务联系。研究分析示范区金融形势和运行情况,提出改善金融发展环境、促进金融业发展和改革的意见建议。

4、组织推动多渠道直接融资,归口管理区内企业上市挂牌工作,负责企业上市指导及上市公司规范发展、并购重组指导工作。

5、组织协调有关部门做好防范化解和有效处置地方金融风险工作,协调有关部门处理地方金融突发事件和重大事件;协调、配合有关部门查处非法金融机构和非法金融业务活动,打击非法金融行为。

6、负责小额贷款公司、融资性担保公司和典当行的管理工作。

7、负责融资租赁公司、商业保理公司、地方金融资产管理公司的管理工作。

8、负责示范区网络借贷信息中介机构的规范引导和监管工作;组织协调有关部门,规范发展地方各类交易场所;会同有关部门做好开展信用互助的农民专业合作社、投资公司、社会众筹机构的监管工作。

9、会同有关部门拟订示范区金融人才队伍建设规划并组织实施。

10、指导杨陵区金融发展和改革工作。

11、完成省地方金融监督管理局和示范区党工委、管委会交办的其他任务。

12、职责分工。示范区地方金融监督管理局相关行政许可事项审批权由示范区行政审批服务局负责实施集中审批,事中事后监管仍由示范区地方金融监督管理局负责。

(二)内设机构

示范区地方金融监督管理局暂不设内设机构。

二、部门决算单位构成

纳入2019年本部门决算编制范围的单位共1个,本部门的部门决算只有部门本级决算。

序号

单位名称

1

杨凌示范区地方金融监督管理局部门本级(机关)

三、部门人员情况

截止2019年底,本部门人员编制6人,其中行政编制2人、聘用制4人;实有人员5人,其中行政2人、事业1人、聘用制2人,单位无离退休人员。

图片1.png

第二部分 2019年度部门决算表

序号

内容

是否

空表

表格为空的理由

表1

收入支出决算总表


表2

收入决算表


表3

支出决算表


表4

财政拨款收入支出决算总表


表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

(按功能分类科目)


表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)


表7

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表


表8

政府性基金预算财政拨款收入支出

决算表

本部门无政府性基金决算收支

收入支出决算总表

                                                               公开01表

编制部门:杨凌示范区地方金融监督管理局                            金额单位:万元 

收 入

支 出

项 目

决算数

项目

决算数

1、一般公共预算财政拨款

309.96

1、一般公共服务支出

0.00

2、政府性基金预算财政拨款

0.00

2、外交支出

0.00

3、国有资本经营预算财政拨款

0.00

3、国防支出

0.00

4、上级补助收入

0.00

4、公共安全支出

0.00

5、事业收入

0.00

5、教育支出

0.00

6、经营收入

0.00

6、科学技术支出

0.00

7、附属单位上缴收入

0.00

7、文化旅游体育与传媒支出

0.00

8、其他收入

6.00

8、社会保障和就业支出

0.00



9、卫生健康支出

2.18



10、节能环保支出

0.00



11、城乡社区支出

0.00



12、农林水支出

0.00



13、交通运输支出

0.00



14、资源勘探信息等支出

0.00



15、商业服务业等支出

0.00



16、金融支出

383.20



17、援助其他地区支出

0.00



18、自然资源海洋气象等支出

0.00



19、住房保障支出

8.29



20、粮油物资储备支出

0.00



21、灾害防治及应急管理支出

0.00



22、其他支出

0.00

本年收入合计

315.96

本年支出合计

393.66

用事业基金弥补收支差额

0.00

结余分配

0.00

年初结转和结余

934.22

年末结转和结余

856.52

收入总计

1250.18

支出总计

1250.18

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

                                                                        公开02表

编制部门:杨凌示范区地方金融监督管理局                                    金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他

收入

功能分类科目编码

科目

名称

小计

其中:教育收费

合计

315.96

309.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6.00

210

卫生健康支出

2.18

2.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

2.18

2.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

1.09

1.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

1.09

1.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

217

金融支出

305.50

299.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6.00

21701

金融部门行政支出

102.62

102.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2170101

行政运行

38.30

38.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2170150

事业运行

34.31

34.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2170199

金融部门其他行政支出

30.00

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21703

金融发展支出

202.88

196.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6.00

2170399

其他金融发展支出

202.88

196.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6.00

221

住房保障支出

8.29

8.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

8.29

8.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

8.29

8.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

                                                                       公开03表

编制部门:杨凌示范区地方金融监督管理局                                   金额单位:万元

项目

合计

基本支出

项目支出

上缴上

级支出

经营支出

对附属单位

补助支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

393.66

113.08

280.58

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

2.18

2.18

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

2.18

2.18

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

1.09

1.09

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

1.09

1.09

0.00

0.00

0.00

0.00

217

金融支出

383.20

102.62

280.58

0.00

0.00

0.00

21701

金融部门行政支出

102.62

102.62

0.00

0.00

0.00

0.00

2170101

行政运行

38.30

38.30

0.00

0.00

0.00

0.00

2170150

事业运行

34.31

34.31

0.00

0.00

0.00

0.00

2170199

金融部门其他行政支出

30.00

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21703

金融发展支出

280.58

0.00

280.58

0.00

0.00

0.00

2170399

其他金融发展支出

280.58

0.00

280.58

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

8.29

8.29

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

8.29

8.29

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

8.29

8.29

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

                                                               公开04表

编制部门:杨凌示范区地方金融监督管理局                           金额单位:万元 

收入

支出

项 目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

1、一般公共预算财政拨款

309.96

1、一般公共服务支出

0.00

0.00

0.00

2、政府性基金预算财政拨款

0.00

2、外交支出

0.00

0.00

0.00

3、国有资本经营预算收入

0.00

3、国防支出

0.00

0.00

0.00



4、公共安全支出

0.00

0.00

0.00



5、教育支出

0.00

0.00

0.00



6、科学技术支出

0.00

0.00

0.00



7、文化旅游体育与传媒支出

0.00

0.00

0.00



8、社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00



9、卫生健康支出

2.18

2.18

0.00



10、节能环保支出

0.00

0.00

0.00



11、城乡社区支出

0.00

0.00

0.00



12、农林水支出

0.00

0.00

0.00



13、交通运输支出

0.00

0.00

0.00



14、资源勘探信息等支出

0.00

0.00

0.00



15、商业服务业等支出

0.00

0.00

0.00



16、金融支出

369.37

369.37

0.00



17、援助其他地区支出

0.00

0.00

0.00



18、自然资源海洋气象等支出

0.00

0.00

0.00



19、住房保障支出

8.29

8.29

0.00



20、粮油物资储备支出

0.00

0.00

0.00



21、灾害防治及应急管理支出

0.00

0.00

0.00



22、其他支出

0.00

0.00

0.00

财政拨款收入支出决算总表

                                                             公开04表

编制部门:杨凌示范区地方金融监督管理局                          金额单位:万元

收入

支出

项 目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

本年收入合计

309.96

本年支出合计

379.84

379.84

0.00

年初财政拨款结转和结余

569.87

年末财政拨款

结转和结余

500.00

500.00

0.00

一、一般公共预

算财政拨款

569.87





二、政府性基金预

算财政拨款

0.00





收入总计

879.84

支出总计

879.84

879.84

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表(按功能分类科目)

                                                                        公开05表

编制部门:杨凌示范区地方金融监督管理局                                    金额单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

备注

功能分类科目编码

科目名称

小计

人员经费

公用经费

合计

379.84

113.08

41.77

71.31

266.75


210

卫生健康支出

2.18

2.18

2.18

0.00

0.00


21011

行政事业单位医疗

2.18

2.18

2.18

0.00

0.00


2101101

行政单位医疗

1.09

1.09

1.09

0.00

0.00


2101102

事业单位医疗

1.09

1.09

1.09

0.00

0.00


213

农林水支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21308

普惠金融发展支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2130805

补充创业担保贷款基金

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


217

金融支出

369.37

102.61

31.30

71.31

266.75


21701

金融部门行政支出

102.62

102.61

31.30

71.31

0.00


2170101

行政运行

38.30

38.30

31.30

7.00

0.00


2170150

事业运行

34.31

34.31

0.00

34.31

0.00


2170199

金融部门其他行政支出

30.00

30.00

0.00

30.00

0.00


21703

金融发展支出

266.75

0.00

0.00

0.00

266.75


2170399

其他金融发展支出

266.75

0.00

0.00

0.00

266.75


221

住房保障支出

8.29

8.29

8.29

0.00

0.00


22102

住房改革支出

8.29

8.29

8.29

0.00

0.00


2210201

住房公积金

8.29

8.29

8.29

0.00

0.00


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类科目)

                                                             公开06表

编制部门:杨凌示范区地方金融监督管理局                         金额单位:万元

项 目

本年支出合计

人员经费

公用经费

备注

经济分类科目编码

科目名称

合计

113.08

41.77

71.31


301

工资福利支出

41.77

41.77



30101

基本工资

10.00

10.00



30102

津贴补贴

9.00

9.00



30103

奖金

6.88

6.88



30107

绩效工资

2.43

2.43



30108

机关事业单位基本养老保险

1.00

1.00



30109

职业年金缴费

1.00

1.00



30110

职工基本医疗保险缴费

3.18

3.18



30113

住房公积金

8.29

8.29



302

商品和服务支出

71.33


71.33


30201

办公费

14.24


14.24


30202

印刷费

15.96


15.96


30203

咨询费

2.18


2.18


30205

水费

0.40


0.40


30206

电费

0.54


0.54


30207

邮电费

2.00


2.00


30215

会议费

0.36


0.36


30216

培训费

0.55


0.55


30217

公务接待费

0.07


0.07


30227

委托业务费

34.25


34.25


30228

工会经费

0.78


0.78


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费

及会议费、培训费支出决算表

                                                                       公开07表

编制部门:编制部门:杨凌示范区地方金融监督管理局                          金额单位:万元

项目

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费

会议费

培训费

小计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

预算数

0.40

0.00

0.40

0.00

0.00

0.00

0.50

0.55

决算数

0.07

0.00

0.07

0.00

0.00

0.00

0.36

0.55

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                   公开08表

编制部门:杨凌示范区地方金融监督管理局                               金额单位:万元

项 目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

合计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

































































































































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年收入总计315.96万元,比上年减少193.89万元,减少的主要原因是财政安排金融发展专项减少。

2019年支出总计393.66万元,比上年减少111.88万元,减少的主要原因是财政安排金融发展专项减少。

图片2.png

二、收入决算情况说明

2019年收入合计315.96万元,其中:财政拨款收入309.96万元,占98.1%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入6万元,占1.9%。

2019年收入合计情况统计表

序号

类别

金额(万元)

占比(%)

1

财政拨款收入

309.96

98.1

2

事业收入

0

0

3

经营收入

0

0

4

其他收入

6

1.9

收入合计

315.96

三、支出决算情况说明

2019年支出合计393.66万元,其中:基本支出113.08万元,占28.73%;项目支出280.58万元,占71.27%;经营支出0万元,占0%。

2019年支出合计情况统计表

序号

类别

金额(万元)

占比(%)

1

基本支出

113.08

28.73

2

项目支出

280.58

71.27

3

经营支出

0

0

支出合计

393.66

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入总计309.96万元,比上年减少161.58万元,减少的主要原因是财政安排金融发展专项减少。

2019年财政拨款支出总计379.84万元,比上年减少91.7万元,减少的的主要原因是财政安排金融发展专项减少。

图片3.png

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明

2019年财政拨款支出379.84万元,占本年支出合计的96.50%。与上年相比,财政拨款支出减少91.7万元,减少19.45%,主要原因是财政安排金融发展专项减少。


(二)财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年财政拨款支出年初预算为749.59万元,调整预算 为879.84万元,支出决算为379.84万元,完成年初预算的50.67%。按照政府功能分类科目,其中:

1.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。

年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数与预算数持平。

2.卫生健康支出年初预算为2.18万元,支出决算为2.18万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。

3.金融支出。年初预算为169.26万元,支出决算为369.37万元,完成年初预算的218.23%,决算数大于预算数是用于拨付上市企业的补助。

4.住房保障支出。年初预算为8.29万元,支出决算为8.29万元,决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出113.08万元,包括:人员经费支出41.77万元和公用经费支出71.31万元。

人员经费41.77万元,主要包括基本工资10万元,津贴补贴9万元,奖金6.88万元,绩效工资2.43万元,机关事业单位基本养老保险缴费1万元,职业年金缴费1万元,职工基本医疗保险缴费3.18万元,住房公积金8.29万元。

公用经费71.31万元,主要包括办公费14.24万元,印刷费15.96万元,咨询费2.18万元,水费0.4万元,电费0.54万元,邮电费2万元,会议费0.36万元,培训费0.55万元,公务接待费0.07万元,委托业务费34.25万元,工会经费0.78万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为0.4万元,支出决算为0.07万元,完成预算的17.5%。决算数较预算数减少3.93万元,主要原因是我局严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置费支出0万元,占0%;公务用车运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.07万元,占17.5%。具体情况如下:

1.因公出国(境)支出情况说明

2019年因公出国(境)团组0个,0人次,预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数与预算数持平。

2.公务用车购置费用支出情况说明

2019年购置车辆0台,预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数与预算数持平。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明

2019年公务用车运行维护费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数与预算数持平。

4.公务接待费支出情况说明

2019年公务接待1批次,10人次,预算为0.4万元,支出决算为0.07万元,完成预算的17.5%,决算数较预算数减少3.93万元,主要原因是严格控制公务接待费用。

“三公”经费财政拨款支出情况统计表

序号

类别

预算数

(万元)

决算数

(万元)

占比(%)

1

因公出国(境)支出

0

0

0

2

公务用车购置费用支出

0

0

0

3

公务用车运行维护费用支出

0

0

0

4

公务接待费支出

0.4

0.07

17.5

(三)培训费支出情况说明

2019年培训费预算为0.55万元,支出决算为0.55万元,完成预算的100%,决算数与预算数持平。

(四)会议费支出情况说明

2019年会议费预算为0.5万元,支出决算为0.36万元,完成预算的72%,决算数较预算数减少0.14万元,主要原因是严格控制会议规模及次数。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,共涉及资金30万元,占一般公共预算项目支出总额的11.25%。2019年无政府性基金预算项目支出。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

2019年农业投资报告项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。项目全年预算数30万元,执行数30万元,完成预算的100%。主要产出和效果:该项目实施为示范区乃至全国农业产业发展提供有力数据支撑。

图片6.png

十一、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2019年机关运行经费预算为30.00万元,调整预算数为71.31万元,支出决算为71.31万元,完成调整预算的100%。

(二)政府采购支出情况说明

本部门2019年无政府采购支出。

(三)国有资产占用及购置情况说明

截至2019年末,本部门机关及所属单位共有车辆0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的专用设备0台(套)。2019年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的通用设备0台(套);购置单价100万元以上的专用设备0台(套)。

第四部分 专业名词解释

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

杨凌示范区地方金融监督管理局(本级).XLS