目录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
二、部门决算单位构成
三、部门人员情况
第二部分 2019年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况说明
(二)财政拨款支出决算具体情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
(三)培训费支出情况说明
(四)会议费支出情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
十、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况说明
(二)部门决算中项目绩效自评结果
十一、其他重要事项说明
(一)机关运行经费支出情况说明
(二)政府采购支出情况说明
(三)国有资产占用及购置情况说明
第四部分 专业名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
(一)主要职责。
报社职责是切实当好示范区党工委、管委会的喉舌,积极发挥示范区发展的参谋、引导正确舆论的主阵地、广大干部群众获取信息的平台、丰富和发展示范区文化的园地、精神文明建设的讲台和对内凝心聚力对外树立形象等作用,为推动示范区“四个杨凌”建设和示范区经济发展作出积极的贡献。截至2019年底,农业科技报社隶属于示范区党工委管委会直属事业机构,属于自收自支事业单位。
(二)2019年度部门工作完成情况
今年以来,在示范区党工委、管委会的正确领导下,农业科技报社以党建引领促发展,围绕“强平台、强内容、强队伍、强管理”目标,积极弘扬主旋律,传递正能量,对内对外宣传、媒体融合发展、项目建设、党的建设等工作扎实推进,各项目标工作任务均全面完成,为示范区高质量发展营造了良好舆论氛围。
(1)紧扣中心做好宣传,营造示范区高质量发展良好舆论氛围。一是聚焦贯彻落实国务院《批复》、省委省政府《实施意见》和履行国家使命方面,报社、网、微、端等各媒体平台重点围绕打造“三区三高地”、建设上合农业基地、“十大攻坚行动”、扩大农业对外开放等方面编发宣传杨凌重要信息稿件100余篇(条)。二是做好重大主题(活
动)宣传报道,围绕农高会、杨凌双交会、丝博会、农民丰收节、新中国成立70周年、扫黑除恶、走出杨凌看示范、苹果大会等重大宣传主题,策划专题专栏20余个,全媒体平台同频共振发力,编发图、文、音(视)频各类稿件400余篇(条)。三是借助中省主流媒体讲好杨凌故事,在中省主流媒体刊发新闻稿件60余篇,超额完成外宣工作任务,通讯类稿件占比超过70%,其中,《地膜不再成“地魔”》《在路上,遇见“杨凌农科”……》《探寻田西村乡村振兴的成功“密码”》《杨陵区:按下乡村产业振兴“快进键”》等多篇通讯类稿件在中省主流媒体刊发,展现了杨凌新形象新面貌,彰显了杨凌影响力。
(2)深入推进媒体融合改革,融合传播引导力和影响力不断增强。按照打造全国农业资讯与服务平台的目标,加强报、网、微、端全媒体阵地建设,开设“聚焦杨凌”栏目,开通“聚杨凌”微信公众号,开通“问农热线”,上线“强农”APP客户端,截至11月20日,报社共建有各类媒体平台17个,报纸发行量和新媒体用户量突破近100万,新闻作品阅读量、点赞量持续提高,为杨凌科技助力脱贫攻坚和乡村振兴提供了强有力的舆论阵地。2019年初,中国农科新闻网、《农业科技报》微信公众账号、“农业科技报V”微博获得“互联网新闻信息服务许可证”。
(3)积极拓展为农服务方式,践行媒体社会责任,提升涉农媒体品牌影响力。发挥“媒体推广模式”作用,组织开展了“2019年科技惠农活动”“科技文化下乡活动”8场次,策划实施了“寻找‘双百’优质果品蔬菜生产基地活动”“2019年农作物秸秆产业化综合利用现场演示会暨研讨会活动”“2019陕西樱桃产业发展大会”“2019光碳农业发展高峰论坛”“丰收使者评选活动”等助农帮农活动5场次,开展职业农民培训、残疾人培训6500余人次,为助力脱贫攻坚和实施乡村振兴战略贡献了杨凌科技力量。
(4)稳步推进项目建设,积极开展招商工作。报社引进生产企业1家,该企业为陕西安嘉冷暖科技有限公司,目前已经建成投产。教稼名人馆项目建设稳步推进,室内布展已完成,预计12月初建成验收。结合行业特点积极争取中省资金,已争取省财政厅陕西“3+X”工程农科教视频传播与推广项目资金380万元,争取省委网信办网络安全和信息化建设项目资金100万元,全年共争取项目建设资金480万元。
(5)全面落实党建责任,营造风清气正工作环境。坚持把党建和党风廉政建设与业务工作同安排、同部署、同落实。制定了党组党建工作要点、党风廉政建设主体责任清单,夯实了责任落实机制;扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育,共开展集中学习22次,研讨交流9次,宣讲党课5次,形成调研报告2篇,检视问题44条,整改落实36条,基本实现理论学习有收获、思想政治受洗礼、干事创业敢担当、为民服务解难题、清正廉洁作表率的目标;规范支部建设,补选支部委员2名,调整成立4个党小组,严格落实“三会一课”,确保党组织活动经常化规范化开展;严格落实党风廉政建设责任制,开展案例警示教育6次,谈心谈话5次,筑牢思想根基,强化了纪律规矩意识;持续开展“讲政治、敢担当、改作风”教育活动,形式主义、官僚主义专项整治活动和纪律教育学习宣
传月活动,以扫黑除恶工作为契机加强行业纪律作风整顿,制定精文减会改进学习调研措施28条,开展节假日纠正“四风”活动4次,推进工作作风持续好转,凝聚了干事创业良好氛围。
(三)内设机构。
农业科技报社为管委会直属事业单位,经费管理方式为自收自支。核准人员编制19人,设社长2名、总编辑1名,工作人员16名,设置农业科技报编辑部。
二、部门决算单位构成
纳入2019年本部门决算编制范围的单位共1个,只有本级单位:
序号 | 单位名称 |
1 | 农业科技报社 |
三、部门人员情况
截止2019年底,本部门人员编制15人,事业编制15人。单位管理的离退休人员1人。
第二部分 2019年度部门决算表
序号 | 内容 | 是否 空表 | 表格为空的理由 |
表1 | 收入支出决算总表 | 否 | |
表2 | 收入决算表 | 否 | |
表3 | 支出决算表 | 否 | |
表4 | 财政拨款收入支出决算总表 | 否 | |
表5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目) | 否 | |
表6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目) | 否 | |
表7 | 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 否 | |
表8 | 政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表 | 是 | 无政府性基金预算财政拨款 |
收入支出决算总表
公开01表
编制部门: 金额单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
1、一般公共预算财政拨款 | 540 | 1、一般公共服务支出 | |
2、政府性基金预算财政拨款 | 2、外交支出 | ||
3、国有资本经营预算财政拨款 | 3、国防支出 | ||
4、上级补助收入 | 4、公共安全支出 | ||
5、事业收入 | 5、教育支出 | 380 | |
6、经营收入 | 6、科学技术支出 | ||
7、附属单位上缴收入 | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 542.65 | |
8、其他收入 | 585.59 | 8、社会保障和就业支出 | |
9、卫生健康支出 | |||
10、节能环保支出 | |||
11、城乡社区支出 | |||
12、农林水支出 | |||
13、交通运输支出 | |||
14、资源勘探信息等支出 | 100 | ||
15、商业服务业等支出 | |||
16、金融支出 | |||
17、援助其他地区支出 | |||
18、自然资源海洋气象等支出 | |||
19、住房保障支出 | |||
20、粮油物资储备支出 | |||
21、灾害防治及应急管理支出 | |||
22、其他支出 | |||
本年收入合计 | 1125.59 | 本年支出合计 | 1022.65 |
用事业基金弥补收支差额 | 0 | 结余分配 | 102.94 |
年初结转和结余 | 0 | 年末结转和结余 | |
收入总计 | 1125.59 | 支出总计 | 1125.59 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。
收入决算表
公开02表
编制部门: 金额单位:万元
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营 收入 | 附属单位上缴收入 | 其他 收入 | ||
功能分类科目编码 | 科目 名称 | 小计 | 其中:教育 收费 | ||||||
合计 | 1125.59 | 540 | 585.59 | ||||||
205 | 教育支出 | 380 | 380 | ||||||
20599 | 其他教育支出 | 380 | 380 | ||||||
2059999 | 其他教育支出 | 380 | 380 | ||||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 645.59 | 60 | 585.59 | |||||
20706 | 新闻出版电影 | 645.59 | 60 | 585.59 | |||||
2070605 | 出版发行 | 645.59 | 60 | 585.59 | |||||
215 | 资源勘探信息等支出 | 100 | 100 | ||||||
21505 | 工业和信息产业监管 | 100 | 100 | ||||||
2150506 | 信息安全建设 | 100 | 100 | ||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。
支出决算表
公开03表
编制部门: 金额单位:万元
项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上 级支出 | 经营支出 | 对附属单位 补助支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
合计 | 1022.65 | 542.65 | 480 | |||||
205 | 教育支出 | 380 | ||||||
20599 | 其他教育支出 | 380 | ||||||
2059999 | 其他教育支出 | 380 | ||||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 542.65 | ||||||
20706 | 新闻出版电影 | 542.65 | ||||||
2070605 | 出版发行 | 542.65 | ||||||
215 | 资源勘探信息等支出 | 100 | ||||||
21505 | 工业和信息产业监管 | 100 | ||||||
2150506 | 信息安全建设 | 100 | ||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制部门: 金额单位:万元
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 决算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
1、一般公共预算财政拨款 | 540 | 1、一般公共服务支出 | |||
2、政府性基金预算财政拨款 | 2、外交支出 | ||||
3、国有资本经营预算收入 | 3、国防支出 | ||||
4、公共安全支出 | |||||
5、教育支出 | 380 | ||||
6、科学技术支出 | |||||
7、文化旅游体育与传媒支出 | 60 | ||||
8、社会保障和就业支出 | |||||
9、卫生健康支出 | |||||
10、节能环保支出 | |||||
11、城乡社区支出 | |||||
12、农林水支出 | |||||
13、交通运输支出 | |||||
14、资源勘探信息等支出 | 100 | ||||
15、商业服务业等支出 | |||||
16、金融支出 | |||||
17、援助其他地区支出 | |||||
18、自然资源海洋气象等支出 | |||||
19、住房保障支出 | |||||
20、粮油物资储备支出 | |||||
21、灾害防治及应急管理支出 | |||||
22、其他支出 |
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制部门: 金额单位:万元
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 决算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
本年收入合计 | 540 | 本年支出合计 | 540 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 年末财政拨款 结转和结余 | ||||
一、一般公共预 算财政拨款 | 540 | 540 | |||
二、政府性基金预 算财政拨款 | |||||
收入总计 | 540 | 支出总计 | 540 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款支出决算表(按功能分类科目)
公开05表
编制部门: 金额单位:万元
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||
合计 | 540 | 60 | 53.87 | 6.13 | 480 | ||
205 | 教育 支出 | 380 | 380 | ||||
20599 | 其他教育支出 | 380 | 380 | ||||
2059999 | 其他教育支出 | 380 | 380 | ||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 60 | 60 | 53.87 | 6.13 | ||
20706 | 新闻出版电影 | 60 | 60 | 53.87 | 6.13 | ||
2070605 | 出版发行 | 60 | 60 | 53.87 | 6.13 | ||
215 | 资源勘探信息等支出 | 100 | 100 | ||||
21505 | 工业和信息产业监管 | 100 | 100 | ||||
2150506 | 信息安全建设 | 100 | 100 | ||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类科目)
公开06表
编制部门: 金额单位:万元
项 目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | 备注 | |
经济分类科目编码 | 科目名称 | ||||
合计 | 60 | ||||
301 | 工资福利支出 | 53.87 | |||
30101 | 基本工资 | 16.51 | |||
30102 | 津贴补贴 | 18.94 | |||
30109 | 职业年金缴费 | 7.86 | |||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.9 | |||
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.63 | |||
30113 | 住房公积金 | 3.03 | |||
302 | 商品和服务支出 | 6.13 | |||
30205 | 水费 | 0.4 | |||
30207 | 邮电费 | 2.04 | |||
30213 | 公务用车运行维护费 | 2.32 | |||
30215 | 会议费 | 0.03 | |||
30216 | 培训费 | 0.3 | |||
30217 | 公务接待费 | 1.04 | |||
310 | 其他资本性支出 | ||||
31002 | 房屋建筑物购建 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款“三公”经费
及会议费、培训费支出决算表
公开07表
编制部门: 金额单位:万元
项目 | 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 | 会议费 | 培训费 | |||||
小计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | |||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
预算数 | 14.34 | 0 | 1.04 | 3.3 | 0 | 3.3 | 5 | 5 |
决算数 | 3.67 | 0 | 1.04 | 2.3 | 0 | 2.3 | 0.03 | 0.3 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
编制部门: 金额单位:万元
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
合计 | |||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。
第三部分 2019 年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度本年收入合计 1125.59万元,较上年减少1278.18万元,主要原因是一般公共预算财政拨款减少,无政府性基金预算财政拨款收入,其他收入减少。
2019年度本年支出合计 1022.65万元,结余分配102.94万元,较上年减少1727.77万元,主要原因是基本支出减少,项目支出减少。
二、收入决算情况说明
2019年收入决算合计1125.59万元,其中:财政拨款收入540万元,占48%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入585.59万元,占52%
三、支出决算情况说明
2019年支出总额合计1022.65万元,其中:基本支出542.65万元,占53.07%;项目支出480万元,占46.9%;经营支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收入 540万元,较上年减少30万元,主要原因是一般公共预算财政拨款减少,2019年无政府性基金预算财政拨款收入。
2019年财政拨款支出540万元,比上年减少30万。原因是一般公共预算财政拨款减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况说明。
2019 年财政拨款支出540万元,占本年支出合
计的53.1%。与上年相比,财政拨款支出减少30万元,减少5.26%,主要原因是一般公共预算财政拨款减少。
(二)财政拨款支出决算具体情况说明。
2019 年财政拨款支出年初预算为128万元,调整预算为540万元,支出决算为540万元,完成年初预算的322%。按照政府功能分类科目,其中:
1.教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。
年初预算为0万元,调整预算为380万元,支出决算为380万元,决算数大于预算数的主要原因是调整教育项目支出
2.文化旅游体育与传媒支出(类)新闻出版电影(款)出版发行(项)。
年初预算为128万元万元,调整预算为60万元,支出决算为60万元,完成年初预算的47%。决算数小于预算数的主要原因是因编采人员调整,减少支出。
3.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)信息安全建设(项)。
年初预算为0万元万元,调整预算为100万元,支出决算为100万元。决算数大于预算数的主要原因是因时讯与融媒体中心部门整合,编采人员调整,减少支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出540万元,包括:人员经费支出53.87万元和公用经费支出6.13万元、项目支出480万元。
人员经费53.87万元,主要包括基本工资16.51万元,津贴补贴18.94万元,职业年金缴费7.86万元,职工基本医疗保险缴费5.9万元,其他社会保险缴费1.63万元,住房公积金3.03万元。
公用经费6.13万元,主要包括水费0.4万元,邮电费2.04万元,会议费0.03万元,培训费0.3万元,公务接待费1.04万元,公务用车运行维护费2.32万元。
项目支出480万元,其中教育支出380万元,资源勘探信等支出100万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年“三公”经费财政拨款支出预算为14.34万元,支出决算为3.67万元,完成预算的25.6%。决算数较预算数减少10.67万元,主要原因是我单位严格执行中央八项规定精神,从严控制“三公”经费支出。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置费支出0万元,占0%;公务用车运行维护费支出决算2.3万元,占62.7%;公务接待费支出决算1.04万元,占28.3%。具体情况如下:
1.因公出国(境)支出情况说明。
2019年因公出国(境)团组0个,0人次,预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数与预算数持平,主要原因是2019年与上年都未安排出国(境)人员。
2.公务用车购置费用支出情况说明。
2019年购置车辆0台,预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数与预算数持平,主要原因是2019年未安排公务用车购置费。
3.公务用车运行维护费用支出情况说明。
2019年公务用车运行维护费预算为3.3万元,支出决算为2.3万元,完成预算的77%,决算数较预算数减少1万元,主要原因是严格执行公务用车使用规定,从严控制公务用车运行费用。
4.公务接待费支出情况说明。
2019年公务接待9批次,142人次,预算为1.04万元,支出决算为1.04万元,完成预算的100%,决算数与预算数持平,主要原因是严格执行公务接待办法,从严控制公务接待费用。
(三)培训费支出情况说明。
2019年培训费预算为5万元,支出决算为0.3万元,完成预算的6%,决算数较预算数减少4.7万元,主要原因是落实中央八项规定,严厉节约,严格控制会议经费支出。
(四)会议费支出情况说明。
2019年会议费预算为5万元,支出决算为0.03万元,完成预算的0.6%,决算数较预算数减少4.97万元,主要原因是厉行节约,严格执行培训经费开支标准。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
十、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况说明。
2019年报社对专项业务经费项目开展了绩效自评,涉及一般公共预算财政拨款当年预算拨款128万元,实际收到一般公共预算财政拨款60万元,占年初预算的47%,主要原因是编采人员调整,减少支出。
(二)部门决算中项目绩效自评结果。
1.农业科技报社项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分94分。项目全年预算数236.2万元,执行数 236.2万元,完成预算的100%。主要产出和效果:通过项目实施全面提高报社的建设质量,各项工作任务圆满完成。
十一、其他重要事项说明
(一)机关运行经费支出情况说明。
我单位属于事业单位,不涉及机关运营经费。
(二)政府采购支出情况说明。
2019 年本部门政府采购支出总额共 245万元,其中:政府采购货物类支出0万元、政府采购服务类支出 245万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0%,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0%。
(三)国有资产占用及购置情况说明。
截至2019年12月31日底,本单位固定资产378.35万元,其中房屋建筑物价值8.8万元,家具用具52.8万元,专用设备4.23万元,通用设备270万元。
截至2019年末,本单位拥有公务用车车辆1辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的专用设备0台(套)。2019年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的通用设备0台(套);购置单价100万元以上的专用设备0台(套)。
第四部分 专业名词解释
1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。