一、部门主要职责
(一)管委会办公室主要职责
1.根据中、省和示范区党工委、管委会的总体决策部署,结合示范区经济社会发展建设实际开展调查研究,为示范区党工委、管委会科学决策和推进工作提供依据。
2.负责示范区党工委、管委会各类公文的起草、审核、制发及处理工作。
3.负责中、省和示范区党工委、管委会的重大决策部署和领导批办件的督办、落实工作。
4.负责示范区重大活动和示范区党工委、管委会领导重要公务活动的组织、协调和服务工作。
5.负责示范区党工委、管委会机关总值班工作,及时报告重要情况;协助做好各类突发事件的应急处置工作。
6.负责全区有关机要密码、保密工作及政策法规宣传、业务指导、系统建设和监督检查工作;承担全区密码通信管理、党政系统密码电报译传办和机要文电处理工作。
7.协调指导推进全区政务公开和电子政务方面工作,负责示范区党工委、管委会政务信息公开和办公室办公自动化、信息网络建设与管理工作。
8.负责上级或地方转交的人大代表建议、政协委员提案的协调办理工作。
9.负责示范区党工委、管委会领导同志后勤保障和有关行政事务办理工作。
10.负责指导全区党政群机关办公室系统业务建设工作。
11.承办示范区党工委、管委会交办的其他事项。
(二)机构设置情况
根据上述职责,示范区党工委、管委会办公室设8个内设机构(科室)。分别是党工委机要局(示范区国家保密局) 、党工委、管委会督查室、秘书科(行政内务科)、综合一科、综合二科、综合三科(信息综合室、政务公开办公室)、综合四科、综合五科。归口管理示范区应急管理委员会办公室(总值班室)、示范区接待办、示范区政策研究室(法制办)、示范区管委会驻北京联络处、示范区信访局。
二、2018年年度部门工作任务
紧紧围绕示范区发展大局和中心工作,充分发挥参谋助手、综合协调、督察督办、后勤保障、接待服务等职能作用,协调推动中省和示范区各项决策部署高效落实,为示范区在全省率先全面建成小康社会,加快世界知名农业科技创新城市建设,谱写新时代追赶超越新篇章作出新的更大贡献。
三、部门人员情况说明
截止2017年底,杨凌示范区管委会办公室人员编制44人,其中行政编制34人、事业编制10人;实有人员37人,其中行政31人、事业6人。
四、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2017年9月30日,本部门所属预算单位共有车辆2辆,单价20万元以上的设备0台(套)。2018年部门预算安排购置车辆0辆,安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。
五、2018年部门预算收支说明
(一)收支预算总体情况。
2018年,示范区管委会办公室收入预算1836.0012万元,支出预算1836.0012万元,较上年度均下降了6%,原因为减少了商品和服务支出。
(二)财政拨款收支情况。
2018年,示范区管委会办公室财政拨款收入预算1836.0012万元,支出预算1836.0012万元,较上年度均下降了6%,原因为减少了商品和服务支出。
(三)一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2018年,示范区管委会办公室一般公共预算收支预算为1836.0012万元,较上年度均下降了6%,原因为减少了商品和服务支出。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
按照部门支出功能分类的类、款级科目,2018年,示范区管委会办公室支出预算1836.0012万元,其中人员经费为一般公共服务支出928.9012万元、公用经费为一般公共服务支出72.1万元、专项业务经费为一般公共服务支出835万元,整体较上年度下降了6%,原因为减少了商品和服务支出。
3、支出按经济科目分类的明细情况。
按照部门支出经济分类的类级科目,2018年,示范区管委会办公室支出预算1836.0012万元,其中人员经费支出928.9012万元(工资福利支出806.4047万元、对个人和家庭补助支出122.4965万元)、公用经费为商品和服务支出72.1万元、专项业务经费支出835万元(工资福利支出107.2万元、商品和服务支出558.8万元、资本性支出157万元、其他资本性支出12万元),整体较上年度下降了6%,原因为减少了商品和服务支出。
(四)政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。
(五)国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
(六)“三公”经费等预算情况。
本部门2018年“三公”经费预算为135万元,较2017年下降了13% ,其中公务用车购置及运行费为40万元(公务用车购置费0元,公务用车运行费40万元),下降了11%,主要是严控公务用车使用。2018年公务接待预算为90万元,与上年度持平。因公出国(境)预算为5万元,较2017年下降了75%,原因为2018年出国计划1人。会议费预算为22万元,较2017年下降了9%,原因为会议安排较上年有所减少。培训费35万元,较2017年下降了1%,原因为培训计划较上年度有所减少。
(七)机关运行经费安排情况。
2018年机关运行费630.9万元,主要用于商品和服务支出,较上年度下降了37%,主要原因是装备购置费、劳务费等方面支出有所减少。
(八)政府采购情况。
本部门2018年无政府采购预算,并已公开空表。
六、部门预算绩效目标说明
2018年本部门加快建“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价”的预算绩效管理机制,力争实现绩效目标管理全覆盖。
七、专业名词解释
1、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。