一、部门主要职责
杨凌示范区科技信息中心为管委会直属正处级事业单位,经费管理方式为自收自支,核准人员编制11人。设主任1名,副主任1名、总工程师1名,工作人员8名,设置办公室、智慧城市推进部、信息化推进部、科技推广服务部4个部门。
办公室负责中心综合文字、督办、考核、人事、财务、资产、档案、保密及中心政务信息公开,负责党建及精神文明建设,负责杨凌示范区管委会网网络宣传、信息采编、示范区政务信息公开等工作。
智慧城市推进部负责示范区智慧城市、城市信息融合统筹协调推进工作,负责农科城卡建设运营管理工作;承担杨凌智慧城市建设领导小组办公室日常工作。
信息化推进部负责推进示范区电子政务、社会公共服务领域等信息化工作,协调信息化建设中的重大问题,协助推进重大信息化工程;推动重要信息资源的开发利用、共享;负责中心信息化项目招投标和工程监理工作;负责电子政务机房管理、内外网管理等工作。
科技推广服务部负责信息化农业科技推广服务工作,负责农高会咨询培训部相关工作。
二、2018年年度部门工作任务
2018年度我单位主要承担任务为:以智慧城市、城市信息融合试点、杨凌农业云台平建设、网络安全与信息化保障服务、信息化项目应用与集成示范等为重点,统筹推进示范区城市信息融合、网络安全与信息化工作;提升示范区政府网站整体绩效水平,深化政府信息公开;持续扩大信息化农业科技推广服务辐射区域,提升影响力;坚持务实创新,做好第25届农高会工作。
三、部门人员情况说明
截止2017年底,本部门属于杨凌示范区管委会直属事业机构。本部门人员编制11人,其中行政编制1人,事业编制10人;实有人员9人,其中行政1人、事业8人。单位管理的离退休人员1人。
四、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2017年底,固定资产1871万元。单价20万元以上的设备2台(发电机组1台54.95万元,UPS主机一台23.3万元台)。2018年部门预算安排购置单价20万元以上的设备2台(光传输设备OptiXOSN8800T16)。
五、2018年部门预算收支说明
(一)收支预算总体情况
2018年度部门总收入1786万元,总支出1786万元。与上年度总收支386万元对比增加1400万元。增加原因:2018年首次将信息化重点建设专项纳入我单位部门预算。
(二)财政拨款收支情况
2018年度部门财政拨款1786万元与上年度386万元对比增加1400万元。增加原因:2018年首次将信息化重点建设专项纳入我单位部门预算。
(三)一般公共预算拨款支出明细情况
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况
部门一般公共预算拨款386万元,与上年386万元持平。其中远程农业科技服务平台运维专项216万元,网络安全及信息化服务专项130万元,智慧办日常运维经费40万元。
上级补助收入1400万元。比上年度增加1400万元。增加原因:2018年首次将信息化重点建设专项纳入我单位部门预算。
2、支出按功能科目分类的明细情况
按照功能分类,本部门2018年部门预算支出属于资源勘探信息等支出款项的工业和信息产业监管科目。2018年支出规模1786万元,其中人员经费支出202.5万元,公用经费支出183.5万元,专项业务经费支出1400万元。与上年对比增加了1400万元。增加原因:2018年首次将信息化重点建设专项纳入我单位部门预算。
3、支出按经济科目分类的明细情况
按照经济科目分类,2018年度基本支出总预算1786万元,其中工资福利支出197.5万元,商品和服务支出588.5万元,对个人和家庭补助支出5万元,其他资本性支出995万元。与上年对比增加1400万元。增加原因:2018年首次将信息化重点建设专项纳入我单位部门预算。
(四)政府性基金预算支出情况
本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。与上年相比无增减变化,原因是上年也无政府性基金预算收支。
(五)国有资本经营预算拨款收支情况
本部门无国有资本经营预算拨款收支,与上年相比无增减变化,原因是上年也无国有资本经营预算收支。
(六)“三公”经费等预算情况
本部门2018年“三公”经费预算为6.65万元,较2017年下降了39.54%,其中公务用车购置及运行费为0万元,下降了100%,原因为根据新规定,公务用车运行及维护费科目只包含单位保留车辆产生的费用,租车费不再计入该科目中,本单位也无公务用车购买计划,故无公务用车购置及运行费预算。2018年公务接待预算为1.65万元,下降了1.0%,原因为严格执行八项规定,坚持“三公”经费只减不增的原则。因公出国(境)预算为5万元,与上年度持平,原因为2018年出国计划人数为1人,与2017年出国人数相同。会议费预算为5万元,较2017年下降了16.6%,原因为会议安排计划比上年度减少。培训费1万元,比上年度下降73.6%,原因为人员减少培训计划减少。
(七)政府采购情况
2018年本部门政府采购信息化重点建设项目预算共1400万元,其中政府采购服务类预算405万元、政府采购工程类预算995万元。
(八)机关运行经费安排情况:我单位属于事业单位,不涉及机关运行经费。
六、部门预算绩效目标说明
2018年本部门加快构建“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价”的预算绩效管理机制,力争实现绩效目标管理全覆盖。
七、专业名词解释
“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
杨凌示范区科技信息中心
2018年3月15日