杨凌示范区管委会办公室2024年部门预算公开说明
目录
第一部分部门概况
一、主要职责及机构设置
二、工作任务
三、预算单位构成
四、人员情况说明
第二部分收支情况
五、收支说明
第三部分其他情况
六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
八、政府采购情况说明
九、绩效目标说明
十、机关运行经费安排说明
十一、专业名词解释
第四部分公开报表
(具体预算公开报表)
第一部分部门概况
一、主要职责及机构设置
中共杨凌示范区工委办公室是示范区党工委工作部门,为正处级。杨凌示范区管委会办公室是协助管委会领导同志处理管委会日常工作的机构,与中共杨凌示范区工委办公室合署办公。中共杨凌示范区工委办公室、杨凌示范区管委会办公室贯彻落实党中央、省委和示范区党工委关于办公室工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对办公室工作的集中统一领导。主要职责是:
(一)认真贯彻执行中省和示范区党工委、管委会决策部署,负责党工委、管委会的日常政务和事务。
(二)负责党工委、管委会日常文书的处理工作,党工委、管委会领导同志活动的组织安排,党工委、管委会召开会议的会务组织工作。负责党工委委员会议、管委会常务会议 、党工委管委会专题会议的会务组织、记录和纪要整理等工作。
(三)负责党工委、管委会各类公文的起草、审核、制发工作, 承担党工委、管委会领导讲话的起草、 修改工作 。
(四)围绕党工委、管委会和上级党委、政府的重大决策部署和重点工作任务,组织开展督促检
查和督查调研,推动贯彻落实工作;负责中省领导和党工委、管委会领导批件专项督办工作;负责全国和省人大代表、政协委员有关示范区的建议、提案的协调办理和督促检查工作。
(五)围绕示范区经济社会发展建设和党工委、管委会和上级党委、政府的总体决策部署,负责开展调查研究,反映情况, 提出建议,发挥参谋助手作用;及时向省委、省政府搜集反馈信 息,反映示范区各方面工作动态。
(六)负责中省领导同志及其他重要来宾的接待服务工作。
(七)负责党工委、管委会机关总值班工作,及时报告重要情况,传达落实中省和示范区党工委
、管委会领导同志批示指示。
(八)负责管委会、管委会办公室的政务公开工作,协调指导推进全区政务公开工作。
(九)负责全区贯彻、执行、宣传党和国家档案工作的方针
政策;监督检查档案工作法律、法规的实施和违法案件的查处工作。
(十)负责示范区职能转变和“放管服”改革工作。
(十一)负责示范区地方志工作。
(十二)负责指导协调示范区管委会驻北京联络处、驻外招商办事处相关工作。
(十三)领导和管理示范区机关事务服务中心,负贵全区机关事务管理和党工委、管委会领导同
志后勤服务保障工作。
(十四)负责指导全区党政群机关办公室系统业务建设工作。
(十五)职责分工。党工委、管委会办公室相关行政许可事项审批权由示范区行政审批服务局负贵实施集中审批,事中事后监管仍由示范区党工委办公室负责。
二、工作任务
2024年,杨凌示范区管委会办公室以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,紧紧围绕示范区工作大局,按照“细致、精致、极致”要求,坚持问题导向,补齐短板,强化弱项,真正使办公室成为党工委管委会的坚强前哨和巩固后院。重点抓好以下四方面工作:一是服务大局,发挥参谋助手作用。紧扣实施乡村振兴战略、自贸区建设、上合基地建设、区校融合等重点任务,集中精力抓好文稿起草、公文流转、会议服务、调查研究、统筹协调等方面工作,形成工作整体合力,促进党工委管委会工作高效运转。二是强化督查督办,提升服务决策水平。对中央、省上和党工委管委会重要会议、重要文件确定事项进行分解立项,建立台账,逐项督办落实。进一步创新督查方式,加大督查调研和协调服务力度,努力构建上下衔接、全域覆盖、全程跟踪的督查管理体系,切实发挥好督查督办的“指挥棒”作用。四是围绕中心,着力强化服务保障能力。认真细致地做好接待服务、值班值守、档案管理、政府职能转变、政务公开等工作,保障机关高效运转。
三、预算单位构成
从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算:
序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
1 | 杨凌示范区管委会办公室(机关) |
从预算单位构成看,本单位的部门预算只包含部门本级(机关)预算。本单位2024年部门综合预算编制范围内没有二级预算单位。
四、人员情况说明
截止2023年底,本部门人员编制47人,其中行政编制43人、事业编制4人;实有人员41人,其中行政37人、事业4人。单位管理的离退休人员0人。
第二部分收支情况
五、收支说明
(一)收支预算总体情况
按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入2390.15万元,其中一般公共预算拨款收入2179.67万元、政府性基金拨款收入0万元、非税收入20万元、上年结转资金189.98万元,较上年增加212万元,主要原因是承担了电子政务网络建设工作;本部门当年预算支出2389.65万元,其中一般公共预算拨款支出2179.67万元、政府性基金拨款支出0万元、非税收入支出20万元、上年结转资金支出189.98万元,较上年减少486.21万元,主要原因是厉行节约,减少非必要支出。
(二)财政拨款收支情况
(部门财政拨款收支与上年对比的增减变化情况及变化原因,收入和支出应分别进行说明。)
示例:本部门当年财政拨款收入2199.67万元,其中一般公共预算拨款收入2179.67万元、政府性基金拨款收入0万元、非税收入20万元,较上年增加21.25万元,主要原因是预算调整;本部门当年财政拨款支出2199.67万元,其中一般公共预算拨款支出2179.67万元、政府性基金拨款支出0万元、非税收入支出20万元,较上年增加21.25万元,主要原因是预算调整。
(三)一般公共预算拨款支出明细情况
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况
本部门当年一般公共预算拨款支出2179.67万元,较上年增加1.52万元。
2、支出按功能科目分类的明细情况
本部门当年一般公共预算支出2199.6684万元,其中:
(1)行政运行(2010601)1251.7356万元,较上年增加206.4171万元,原因是承担电子政务网络建设项目;
(2)一般行政管理事务(2010602)330万元,较上年减少407.93万元,原因是厉行节约,减少预算;
(3)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(2010399)180万元;
(4)培训支出(2050803)11万元;
(5)住房公积金(2210201)171.9327万元;
(6)其他支出(2299999)255万元。
3、支出按经济科目分类的明细情况
(1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2024年本部门当年一般公共预算支出0万元。
(2)按照政府支出经济分类的类级科目说明。
2024年本部门当年一般公共预算支出0万元。
4、上年结转财政至今一般公共预算拨款支出情况。
(1)按功能支出分类。
本部门无2023年结转一般公共预算拨款资金支出
(2)按部门预算支出经济分类。
本部门无2023年结转的一般公共预算拨款资金支出
按照政府预算支出经济分类。
(3)按政府预算支出经济分类。
本部门无2023年结转的一般公共预算拨款资金支出。
(四)政府性基金预算支出情况。
本部门无当年政府性基金预算支出,并在财政拨款收支总体情况表中列示
本部门无2023年结转的一般改革预算拨款
第三部分其他情况(见附表)
六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
八、政府采购情况说明
九、绩效目标情况说明
十、机关运行经费安排情况说明
十一、专业名词解释
第四部分公开报表