2014年全区财税部门狠抓税收征管,挖掘税源潜力,严格支出管理,多方筹措资金,保障了示范区的建设和发展,超额完成了年初预算任务,现将全区财政决算情况公开如下:
一、收入决算情况
2014年全区财政总收入决算数为149332万元,比2013年决算数117153万元增长27.5%,地方财政一般预算收入决算数79339万元,比2013年63747万元增长24.5%,其中:示范区本级52749万元,比2013年42447万元增长24.3%;杨陵区26590万元,比2013年21300万元增长24.8%。
二、支出完成情况
全区财政一般预算支出完成215243万元,占调整预算的97%,比2013年200875万元增长7%,其中:示范区本级完成财政一般预算支出135811万元,比2013年135731万元略有增长,增速减缓主要是保障房建设资金大幅减少和加大对杨陵区专项资金支持(该支出由杨陵区列支),杨陵区完成财政支出79432万元,比2013年65144万元增长22%。
2014年示范区完成民生支出184313万元,占一般预算支出的85.6%,较上年提高3个百分点。
三、财政收支结余情况
2014年全区一般预算收入完成79339万元,各项补助收入121791万元(返还性收入1797万元,一般转移支付42642万元,专项转移支付77352万元),上年结余18761万元,2014年地方债资金15000万元,收入总计234891万元,财政支出215243万元,上解支出2049万元,2014年地方债还本3706万元,支出总计220998万元,收支累计结余13893万元。其中:杨陵区累计结余5807万元,示范区累计结余8086万元。
四、政府性基金收支情况
2014年示范区政府性基金收入为21007万元,上级转移支付4424万元,无结余。其中示范区政府性基金收入20763万元,上级补助收入1615万元,支出22378万元。
五、三公经费支出情况
2014年示范区三公经费支出1319万元,较上年下降12%,其中因公出国费44万元,较上年下降6%,公车购置及运行费798万元,较上年下降7%,公务接待费477万元,较上年下降19%。其中本级三公经费支出860万元,较上年下降13%,其中因公出国费44万元,较上年下降6%,公车购置及运行费559万元,较上年下降7%,公务接待费257万元,较上年下降25。三公经费下降主要原因是党工委、管委会要求各单位严格执行中央八项规定,财政部门严格按照三公经费年初预算对支出进行控制,对三公经费实施预算动态监控管理,从而在历年下降的基础上进一步控制了三公经费。
2014年预算执行总体良好,一般预算收入增速比省政府下达的考核任务超出9.5个百分点,增幅居全省第一位,超出全省平均增幅11个百分点,为全省地方财政增长贡献0.1个点;非税收入占比30.4%,低于全省平均比重2个百分点。财政支出达到了省财政厅占调整预算95%的要求,民生、教育、政法等支出均达到了省上要求,有力的保障了示范区各项事业发展的资金需求。但是还存在骨干税源少,债务负担沉重、财政收支矛盾突出等问题。2015年我们将发挥财政杠杆作用,促进全区经济发展,做大财政蛋糕,化解矛盾,强化支出管理,提高财政资金使用效益。